倉(cāng)庫(kù)實(shí)際有存貨的嗎 沒(méi)有的話什么原因不一致
老師,公司庫(kù)存太大怎么處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn),暫估庫(kù)存太大,能怎么處理一下呢?實(shí)際庫(kù)存不大,一直掛著要怎么做呢?
賬上庫(kù)存太大,但不再銷(xiāo)售了,庫(kù)存怎么處理呢
老師好,公司的招待費(fèi)太大,怎么處理呢
你好老師,庫(kù)存太大,實(shí)際上沒(méi)有這么多,這個(gè)咋處理
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時(shí),只要是遇到(影響年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額為多少?)都不會(huì)算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級(jí)
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報(bào)
老師,2017年的進(jìn)項(xiàng)票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎
沒(méi)貨,虛的
你好,紅沖就可以的。你是暫估的嗎?還是有發(fā)票的?
有票,怎么處理呢?
你好進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅沖
怎么紅沖呢?能做分錄嗎?
老師,麻煩你做分錄看看
借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
錢(qián)都付了呀
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是要交稅了呀
你虛增的怎么可能付款?
那這個(gè)錢(qián)付給了誰(shuí)?
虛開(kāi)的票
為了進(jìn)項(xiàng)
虛開(kāi)的這個(gè)錢(qián)支付給了誰(shuí)?如果是你老板的話,把錢(qián)要回來(lái)的。
預(yù)付款也很大
就是付款又退給老板了,對(duì)不對(duì)呀
虛開(kāi)發(fā)票一般是這個(gè)情況的。
賬上掛了存貨500多萬(wàn),預(yù)付款1000多萬(wàn)
預(yù)付賬款在哪個(gè)科目有余額的?借方余額還是貸方余額?
借方余額
借方余額這個(gè)就是你單位提前。
借方余額就是你單位提前支付的。
是工業(yè)企業(yè),產(chǎn)成品庫(kù)存就沒(méi)有
可能這錢(qián)開(kāi)票,多余的又轉(zhuǎn)老板私戶(hù)了
那就是原材料金額大,把上面的庫(kù)存商品改成原材料。