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某公司為一般增值稅納稅人,2022年3月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)公司銷售生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品一批,價款20000元,增值稅2600元,款項(xiàng)已收存銀行;消費(fèi)稅2000元。(2)公司內(nèi)部福利部門領(lǐng)用自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,該批貨物成本70000元,增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)為100000元,增值稅13000元,消費(fèi)稅10000元。(3)3月份認(rèn)證通過可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有10000元。要求:(1)編制銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入、計(jì)提消費(fèi)稅的會計(jì)分錄。(2)編制領(lǐng)用產(chǎn)品視同銷售確認(rèn)收入、視同銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本、計(jì)提消費(fèi)稅、確認(rèn)職工福利的會計(jì)分錄。(3)計(jì)算當(dāng)期要繳納的增值稅和消費(fèi)稅。(4)編制以銀行存款繳納本月的增值稅和消費(fèi)稅的會計(jì)

2022-11-24 20:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-11-24 20:05

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同學(xué)你好 1、借:銀行存款22600 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2600 借:稅金及附加2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅2000 2、借:管理費(fèi)用100000%2B13000%2B10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000 -應(yīng)交消費(fèi)稅10000 借:主營業(yè)務(wù)成本70000 貸:庫存商品70000
2022-11-27
1借銀行存款22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600 借稅金及附加2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅2000 2借應(yīng)付職工薪酬113000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000 借主營業(yè)務(wù)成本70000 貸庫存商品70000 借稅金及附加10000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅10000 3)計(jì)算當(dāng)期要繳納的增值稅 2600+13000-10000=5600 應(yīng)交消費(fèi)稅是2000+10000=12000 4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交增值稅)5600 -應(yīng)交消費(fèi)稅12000 貸銀行存款17600
2022-11-27
同學(xué)您好,請稍等稍等
2022-11-29
1借銀行存款22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600 借稅金及附加2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅2000
2022-11-27
借,銀行存款22600 貸,主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅2600 借,稅金及附加2000 貸,應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅2000
2022-11-28
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