同學(xué),你好,計(jì)到其他應(yīng)付款
培訓(xùn)產(chǎn)生的住宿費(fèi): 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款
公司付的廣告費(fèi),但是未取得發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-xx公司 貸:銀行存款 收到發(fā)票時 借:管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款-xx公司
老師,請問這個分錄對不對,借:管理費(fèi)用—安全生產(chǎn)費(fèi)用 3,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 1 ,貸:其他應(yīng)付款—安全生產(chǎn)費(fèi)用 4, 借:其他應(yīng)付款—安全生產(chǎn)費(fèi)用 4,貸應(yīng)付賬款—A公司4
業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記其他應(yīng)付款,,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),那這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎處理?
請問這種住宿專票,酒店開的專票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 賬務(wù)處理是 借管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 除了這樣寫還應(yīng)該怎么寫才最好呢
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個點(diǎn),做賬的時候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤就是凈利潤吧?
個體戶,利潤高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個稅還是按核定征收交個人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
為何我經(jīng)理讓我計(jì)應(yīng)付賬款
應(yīng)付賬款一般是和主營相關(guān)的,像費(fèi)用這些是通過其他應(yīng)付賬款
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 能直接這樣一筆過嗎
可以呀,用銀行付了,就直接計(jì)到銀行存款了