你好,開票系統(tǒng)里直接開負(fù)數(shù)發(fā)票。
老師,我們一般納稅人公司,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,現(xiàn)在要把這張票退回去,是我們填寫紅字信息表,然后對方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師好,請教一下,我公司退貨,對方開具發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在辦理退稅,對方公司有好幾張我公司已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在我給對方開具紅字信息表,是一張一張開,還是所有的這些可以匯總到一起開紅字信息表
#提問#老師,你好!問一下,我司收到到對方開給我們具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我司已做抵扣,現(xiàn)在有部分退貨,我司需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對方開給我們的紅字發(fā)票需要給我司嗎?
老師好,我公司是一般納稅人。去年收到一張普票,款項(xiàng)已對公付?,F(xiàn)在對方退一部分錢給我司,紅字發(fā)票怎么開?
老師好!我司是一般納稅人,對方公司是小規(guī)模企業(yè),去年我司給先給對方開具了一張普票22000元,還沒收到工程款,今年工程結(jié)算,最后結(jié)算金額是2萬元,請問老師,我現(xiàn)在要怎樣處理,是紅沖22000元的發(fā)票,再開一張2萬的普票嗎?
老師,收到了一正一負(fù)兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認(rèn)證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個(gè)體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個(gè)月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費(fèi)用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計(jì)不超過60萬 現(xiàn)在開始每個(gè)月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報(bào)表是財(cái)務(wù)會計(jì)還是管理會計(jì)?
幫我算下,哪個(gè)購買方式比較劃算。7999分期免息12個(gè)月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個(gè)三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因?yàn)槲覀兏馁~了,截止到三季度也折舊完了,所以累計(jì)新舊也是五萬。其他不填,因?yàn)槲以嚵嗽囂钇渌臅鰜碚{(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個(gè)表是三季度新增的么?這個(gè)是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個(gè)怎么整?我是一個(gè)房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個(gè)紅色的印泥,那個(gè)印泥是起到什么作用,每個(gè)人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實(shí)際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會計(jì)法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強(qiáng)令會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員及其他人員偽造、變造會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿,編制虛假財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告且情節(jié)嚴(yán)重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
。是銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票的。
對方讓我司開紅字信息表。我不是很明白
普通發(fā)票不需要信息表的。
請問那我司收到退款后,如何賬務(wù)處理呢?
是做原來相反的分錄
普票是2聯(lián),對方需要給我一聯(lián)嗎?
是的,是的是這樣的