你好 這個(gè)主要是繳納個(gè)人所得稅的,按照股息紅利來(lái)繳納的
自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),需要交哪些稅
股東變更需要交哪些稅?是自然人股東相互轉(zhuǎn)讓,不是企業(yè)之間
股東相互是自然人轉(zhuǎn)讓,完稅證明需要提供什么材料
自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),300萬(wàn)元,需要交哪些稅?才可辦理變革登記
公司股東是法人,現(xiàn)在要變更為自然人股東,需要繳納哪些稅?
你好,物業(yè)公司開具場(chǎng)地租金的廣告費(fèi),開具經(jīng)營(yíng)租賃的場(chǎng)地租金項(xiàng)目,合同是2024年到2028年的,但是付款按年支付,本次開具2024-2025年的發(fā)票,請(qǐng)問下面的不動(dòng)產(chǎn)租賃信息是選租賃起止是選2024-2028年還是選2024年_2025年
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進(jìn)來(lái)不?
收到律師費(fèi)發(fā)票可以入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎
老師,序號(hào)5的做法對(duì)么,再審計(jì)意見中寫了,就不能在其他事項(xiàng)段中描述了對(duì)吧
老板車子租賃給公司增值稅繳納幾個(gè)點(diǎn)
分一下第5小問這句話,繞口
甲公司生產(chǎn)銷售A產(chǎn)品,生產(chǎn)能力150萬(wàn)件/年,本年度計(jì)劃生產(chǎn)并銷售120萬(wàn)件,預(yù)計(jì)單位變動(dòng)成本200元,年固定成本費(fèi)用總額3000萬(wàn)元,該產(chǎn)品適用消費(fèi)稅稅率5%。甲公司對(duì)計(jì)劃內(nèi)產(chǎn)品采取全部成本費(fèi)用加成定價(jià)法,對(duì)計(jì)劃外產(chǎn)品則采取變動(dòng)成本加成定價(jià)法,相應(yīng)成本利潤(rùn)率均要求達(dá)到30%。假定公司本年度接到一項(xiàng)計(jì)劃外訂單,客戶要求訂購(gòu)10萬(wàn)件A產(chǎn)品,報(bào)價(jià)300元/件。 要求: (1)計(jì)算甲公司計(jì)劃內(nèi)A產(chǎn)品單位價(jià)格。 (2)計(jì)算甲公司計(jì)劃外A產(chǎn)品單位價(jià)格。 (3)判斷甲公司是否應(yīng)當(dāng)接受這項(xiàng)計(jì)劃外訂單,并說(shuō)明理由。 ?老師這個(gè)怎么做 ?
因公司原因,員工的生育津貼沒有申請(qǐng)下來(lái),公司想給員工補(bǔ)貼,這筆款不想讓員工交個(gè)稅,該怎么支付?
老師好,一家酒店承租了私人的商鋪運(yùn)營(yíng),現(xiàn)在稅局查到需要補(bǔ)交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,請(qǐng)問,1.在辦理酒店?duì)I業(yè)執(zhí)照后有點(diǎn)時(shí)間并沒有運(yùn)營(yíng),這段時(shí)間房產(chǎn)稅按照從價(jià)計(jì)征,應(yīng)該出租方繳納吧!如何正確計(jì)算?2.若個(gè)人繳納,房產(chǎn)證上是三人共有,平均分配嗎?那又該如何開票?如何申報(bào)?具體我說(shuō)的是給酒店開發(fā)票?也就是說(shuō)完稅該怎么操作?沒做過(guò)這類業(yè)務(wù)
老板年底想拿出公司20萬(wàn)怎么做才風(fēng)險(xiǎn)小???
比如說(shuō),原股東A將自己的所有股份變更給B,那應(yīng)該是B按照20%來(lái)繳納個(gè)稅嗎,原股東A不用交稅?
是的,這個(gè)是A收錢吧,那么是A 來(lái)繳稅的
但我在網(wǎng)上看到一種說(shuō)法是,如果小于或者等于初始投資數(shù)額出售的,不需要繳納個(gè)稅
那個(gè)是計(jì)算方式,是超過(guò)的部分來(lái)繳納個(gè)人所得稅 但是是A來(lái)繳納的
我知道,我的意思是,現(xiàn)在都不是實(shí)繳制股份了,都是認(rèn)繳制的,股東其實(shí)是沒有投錢進(jìn)來(lái)的,所以就不存在溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。就是按初始的金額轉(zhuǎn)讓。這種是不是不要交稅
你如果是認(rèn)繳的,那么實(shí)繳的就是0啊,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓,比如說(shuō)是100萬(wàn),那么就是按照100萬(wàn)-0來(lái)繳納個(gè)人所得稅的