這個(gè)不一定,出差的業(yè)務(wù)可以全部抵扣
對(duì)于無(wú)票費(fèi)用,必須在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候把發(fā)票補(bǔ)上沒(méi),沒(méi)補(bǔ)上,也不做納稅調(diào)增,會(huì)不會(huì)被罰款??
是不是只要有餐飲費(fèi)發(fā)票都會(huì)納稅調(diào)增,(不管金額大?。┧枚悈R算清繳時(shí)都會(huì)補(bǔ)交稅款
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,有發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),是不是一定會(huì)調(diào)增補(bǔ)稅啊
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)補(bǔ)交或者退稅,是不是都可以進(jìn)入或沖減所得稅費(fèi)用?。?/p>
老師,匯算清繳是否有這個(gè)說(shuō)法,一定會(huì)補(bǔ)稅,最起碼業(yè)務(wù)招待費(fèi)得調(diào)增,交點(diǎn)所得稅。總不能正正好好,匯算清繳應(yīng)納稅額為0吧?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
如果特指接待費(fèi)呢
招待費(fèi)需要調(diào)整,有發(fā)票沒(méi)有發(fā)票的都需要調(diào)增的,它有一個(gè)扣除比例。
可能我沒(méi)表述清楚,我意思是,是不是只要是招待費(fèi),無(wú)論金額大小,所得稅匯算清繳時(shí)都會(huì)調(diào)增,補(bǔ)稅
是的,是這么理解的,是這么做的。