學(xué)員你好,以前年度損益調(diào)整要調(diào)整報表期初數(shù)的
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報表這個等式不等了,但是檢查也沒有問題,資產(chǎn)負(fù)債表是平的!不知道哪里出問題了
請教老師,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤,根據(jù)這個公式是不是財務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤+本年累計凈利潤這個勾稽關(guān)系是嗎?
老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配里了,但是報表上的未分配利潤是之前的數(shù),以前年度損益調(diào)整在利潤表中不體現(xiàn),那報表上年初的未分配利潤?利潤表上的凈利潤就不等于期末得未分配利潤了呀
損益調(diào)整后,報表期初數(shù)和賬不一樣,報表年初數(shù)利潤加本年利潤表累計數(shù)不等于本年未分配利潤,報表是平,但和賬里顯示不一樣,差損益調(diào)整,這個怎么弄!
老師,年末報表未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤?,資產(chǎn)負(fù)債表,與利潤表符合這個勾稽,那是不是以后報表都是這樣有差額嗎?還是到下一度可以調(diào)平吶?
老師,水廠銷售自來水和純凈水,稅率多少?
用專利增資,該如何操作
代賬公司代辦營業(yè)執(zhí)照,社保開戶,開發(fā)票開什么名稱
老師,員工的獎金需要交工會籌備金么?
老師,我銷售給對方木耳大棚后,又為木耳大棚做加固,收到加固的費用,這個加固費用,我是進(jìn)收入嗎,還是計入其他科目里啊
受益所有人信息備案校驗豁免主體怎么填報
咨詢下 一般納稅人 可以開普票嗎?
老師,員工獎金需不需要通過應(yīng)付職工薪酬來核算,還是直接算作期間費用
你好老師,我們企業(yè)是按平方購進(jìn)的土工布,賣出去開票時可以按噸開發(fā)票嗎
老師,問下,付了定金,但是一直沒提貨,是不是表示這批貨就是算公司收入了
假如是待攤費調(diào)整↓攤多了,調(diào)回去科目怎么寫,賬利潤虧的,不考慮所得稅
你幫寫分錄看看
借*長期待攤費用 貸*以前年度損益調(diào)整 借*以前年度損益調(diào)整 貸*利潤分配-年初未分配利潤
我是這么做的, 賬上面未分配處潤是見減少了。但資產(chǎn)負(fù)債表上面,還是原來的數(shù)呢
報表年初數(shù)得手工調(diào)整
難道未分配利潤最后這個 要用網(wǎng)負(fù)數(shù)在借方?
難道未分配利潤最后這個 要用負(fù)數(shù)在借方?
不是的,系統(tǒng)以前年度損益調(diào)整沒辦法自動取數(shù)
那表不對怎么調(diào)
手工改期初未分配利潤和期初長期待攤費用