學(xué)員你好,以前年度損益調(diào)整要調(diào)整報表期初數(shù)的
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報表這個等式不等了,但是檢查也沒有問題,資產(chǎn)負(fù)債表是平的!不知道哪里出問題了
請教老師,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤,根據(jù)這個公式是不是財務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就不一定等于期初未分配利潤+本年累計凈利潤這個勾稽關(guān)系是嗎?
老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配里了,但是報表上的未分配利潤是之前的數(shù),以前年度損益調(diào)整在利潤表中不體現(xiàn),那報表上年初的未分配利潤?利潤表上的凈利潤就不等于期末得未分配利潤了呀
損益調(diào)整后,報表期初數(shù)和賬不一樣,報表年初數(shù)利潤加本年利潤表累計數(shù)不等于本年未分配利潤,報表是平,但和賬里顯示不一樣,差損益調(diào)整,這個怎么弄!
老師,年末報表未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤?,資產(chǎn)負(fù)債表,與利潤表符合這個勾稽,那是不是以后報表都是這樣有差額嗎?還是到下一度可以調(diào)平吶?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
假如是待攤費調(diào)整↓攤多了,調(diào)回去科目怎么寫,賬利潤虧的,不考慮所得稅
你幫寫分錄看看
借*長期待攤費用 貸*以前年度損益調(diào)整 借*以前年度損益調(diào)整 貸*利潤分配-年初未分配利潤
我是這么做的, 賬上面未分配處潤是見減少了。但資產(chǎn)負(fù)債表上面,還是原來的數(shù)呢
報表年初數(shù)得手工調(diào)整
難道未分配利潤最后這個 要用網(wǎng)負(fù)數(shù)在借方?
難道未分配利潤最后這個 要用負(fù)數(shù)在借方?
不是的,系統(tǒng)以前年度損益調(diào)整沒辦法自動取數(shù)
那表不對怎么調(diào)
手工改期初未分配利潤和期初長期待攤費用