你好,需要立項(xiàng),設(shè)置研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,相關(guān)研發(fā)支出才可以加計(jì)扣除的
形成無(wú)形資產(chǎn)的話還可以處于開發(fā)階段嗎?形成無(wú)形資產(chǎn)后處于開發(fā)階段是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有研發(fā)項(xiàng)目,但一直未研發(fā)成功,并享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這種長(zhǎng)期研發(fā)不成功還享受扣除有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,公司公司有研發(fā)費(fèi)用,但是沒有形成無(wú)形資產(chǎn),沒有立項(xiàng),可以享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除嗎?
我們公司一直有研發(fā)項(xiàng)目,但是報(bào)表里一直沒有形成無(wú)形資產(chǎn),是不是只有研發(fā)立項(xiàng)了才能做到研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)目里?
研發(fā)費(fèi)用什么情況下可以享受加計(jì)扣除,沒有形成研發(fā)成果費(fèi)用化的是不是不享受
績(jī)效工資如果績(jī)效不達(dá)標(biāo),可以全部扣除嗎
老師,我是小規(guī)模,我付了27萬(wàn)給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商是一般納稅人,它開27的票給我,我也可以做成本票對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下圈住的這題子題的解題思路是什么呀,答案如框里的計(jì)算式子所示
老師,付不了款的客戶,客戶已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在要做營(yíng)業(yè)外收入,當(dāng)初這個(gè)發(fā)票是專票,我們抵扣了增值稅和企業(yè)所得稅,那做營(yíng)業(yè)外收入還需要補(bǔ)增值稅嗎?還是只補(bǔ)企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問(wèn),股權(quán)變更必須要帶有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?股東會(huì)決議簽字蓋手印有效嗎?主要是之前那個(gè)股東聯(lián)系不上了,沒法配合股權(quán)變更
如果一家小規(guī)模食品制造業(yè)他和人工,原材料都是購(gòu)買方提供的,這樣可以嗎,這樣開票要怎么開,做賬分錄怎么寫
老師,想問(wèn)一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅的企業(yè),如果企業(yè)長(zhǎng)期虧損的話,會(huì)影響退稅嗎?另外,稅局有沒有說(shuō)一年的退稅額不超過(guò)多少,超過(guò)多少會(huì)預(yù)警,就是有沒有一個(gè)警戒線?
汽車公司,客戶交款給我們,我們公司開專票給另外一個(gè)公司,另外那個(gè)公司開開機(jī)動(dòng)車發(fā)票給客戶,那么我公司合同是跟客戶簽的附在后面可以嗎
老師好!個(gè)稅有哪幾檔的稅率了
老師,我們24年匯算清繳要補(bǔ)繳1萬(wàn)元,我分錄是入方案一:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:銀行存款;方案二:借 : 所得稅費(fèi)用 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)稅 , 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)稅 貸:銀行存款,哪個(gè)分錄是正確的
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