你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
a公a公司從b公購入甲材料三千千克增值稅專用發(fā)票上注明a公司從b公購入甲材料三千千克增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為A公司從b公購入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運(yùn)雜費(fèi)600元,款項(xiàng)已A公司從b公購入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運(yùn)雜費(fèi)600元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)A公司從b公購入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運(yùn)雜費(fèi)600元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支票支付。甲材料收到并驗(yàn)收入庫,a公司采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算,應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票,運(yùn)雜費(fèi)單據(jù),轉(zhuǎn)賬支票存根和庫倉庫入庫單編纂如下,會計(jì)記錄要金額
0日,從乙企業(yè)采購A材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為110000元,增值稅稅額為14300元,運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)為900元,增值稅稅額為81元,裝卸費(fèi)600元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為110000元。(3)12日,從甲企業(yè)購入A材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款未150000元,增值稅
從a企業(yè)購入甲材料500千克,單價(jià)100元增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為6500元,另外,a企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)500元全部,貨款已用,銀行存款支付材料已驗(yàn)收入庫,求會計(jì)分錄
甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元。乙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)218元(其中運(yùn)費(fèi)200元,增值稅專用發(fā)票注明稅款18元),全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗(yàn)收入庫。
8日,從^企業(yè)購入甲材料500公斤,單價(jià)100元,增值稅發(fā)票上注明的增值稅8500元,另外A企業(yè)還代墊運(yùn)費(fèi)500元。全部貨款已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。
待發(fā)工資款項(xiàng) 1500 收到賬上一個(gè)摘要是這個(gè),是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費(fèi)用嗎
計(jì)提了信用減值損失,匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報(bào)過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費(fèi)用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個(gè)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個(gè)人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計(jì)提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),今年可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個(gè)數(shù)據(jù),怎么計(jì)算得,
房子是法人名字,公司申報(bào)房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?