你好 一個月起征點5000 一年不就是6萬
張先生2019全年收入和扣除情況如下: 1.每個月工資13500元; 2.三險一金每月扣除2560元; 3.每月通過單位繳付企業(yè)年金440元; 4.每月自行支付商業(yè)健康保險費200元; 5.張先生的孩子正在上小學(xué),與夫人約定由張先生按子女教育專項附加扣除標準的100%扣除; 6.張先生本人在職研究生在讀; 7.張先生去年使用商業(yè)銀行個人住房貸款,購買了首套住房,現(xiàn)在每月需要支付貸款1300元,與夫人約定由張先生進行住房貸款利息專項扣除; 8.張先生的父母均滿60歲,張先生為獨生子女; 要求:計算張先生2019年應(yīng)納多少元個人所得稅?
(九)張先生2019全年收入和扣除情況如下:1.每個月工資18000元;2.三險一金每月扣除2560元;3.每月通過單位繳付企業(yè)年金540元;4.每月自行支付商業(yè)健康保險費200元;5.張先生的孩子正在上小學(xué),與夫人約定由張先生按子女教育專項附加扣除標準的100%扣除;6.張先生本人在職研究生在讀;7.張先生去年使用商業(yè)銀行個人住房貸款,購買了首套住房,現(xiàn)在每月需要支付貸款1300元,與夫人約定由張先生進行住房貸款利息專項扣除;8.張先生的父母均滿60歲,張先生為獨生子女;9.張先生2月份生病住院花費醫(yī)療費10000元;要求:計算張先生2019年應(yīng)納多少元個人所得稅?
31.張先生在A市經(jīng)營一家小型超市,并已辦理了個體工商戶的注冊登記。2019年,超市取得銷售商品收入60000元、送貨上門收入5000元,并發(fā)生以下費用:購貨成本為10000元,業(yè)務(wù)招待費為1000元,職工工資支出為10000元,為職工及個人繳納“五險一金”等專項扣除3000元,為孩子購買電腦一臺支付3000元。因商品不合格被工商局罰款2000元。張先生沒有綜合所得,從2019年1月起享受子女教育支出專項附加扣除1000元。要求:請計算張先生2019年可以在稅前扣除的項目金額。
張先生2019工資收入250000元,專項扣除30000元,抵扣子女教育費用12000,繼續(xù)教育4800元,問:個稅專項附加扣除政策實施后,張先生能少交多少個稅?(計量單位:元,整數(shù)不用保留小數(shù)位)第1空:不抵扣專項附加扣除費用的應(yīng)納稅所得額為______元;第2空:不抵扣專項附加扣除費用個人所得稅額為______元;第3空:抵扣專項附加扣除費用的應(yīng)納稅所得額為______元;第4空:抵扣專項附加扣除費用個人所得稅額為______元;第5空:抵扣專項附加扣除少交個稅________元。要計算過程
張先生2019工資收入250000元,專項扣除30000元,抵扣子女教育費用12000,繼續(xù)教育4800元,問:個稅專項附加扣除政策實施后,張先生能少交多少個稅?(計量單位:元,整數(shù)不用保留小數(shù)位)第1空:不抵扣專項附加扣除費用的應(yīng)納稅所得額為______元;寫計算步驟
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報,工商系統(tǒng)還需要做年報嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務(wù)招待費和管理費用的業(yè)務(wù)招待費加到一起申報時,提示和報表不一致,我們是小企業(yè)會計準則,小型微利企業(yè),只填寫管理費用的業(yè)務(wù)招待費時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?