你好現(xiàn)在都沒有了哦呢
我上個月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是出口銷項(xiàng)票還沒開 打算下個月才申請退稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下個月認(rèn)證可以嗎 有沒有時間限制呢
我這邊上月收到了一張準(zhǔn)備針對于出口的進(jìn)項(xiàng)票,沒有認(rèn)證,準(zhǔn)備這月底出口開銷項(xiàng),下月才認(rèn)證 申請退稅 這樣可以嗎 有時間限制嗎
深圳地區(qū),外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅,有時間的限制嗎?比如也是跟申報增值稅一樣,要在申報期1-15號內(nèi)申報?
你好老師出口退稅,生產(chǎn)企業(yè)的,這個業(yè)務(wù)時間有沒有規(guī)定
老師,我公司是純外貿(mào)出口企業(yè),這個申報出口退稅有沒有時間限制,還有發(fā)票認(rèn)證有時間規(guī)定?
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進(jìn)項(xiàng)申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實(shí)繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,什么時候出來的政策,我看到咱們學(xué)堂今年外貿(mào)課程說是第二年4.30號之前必須申報完?
您好是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證沒有時間限制,出口退稅是根據(jù)國稅公告2013?30號要求,對出口貨物享受退稅的,必須在出口次年4月份申報期結(jié)束前收齊外匯。對于未收匯的,可根據(jù)情況看是否符合國稅公告2013?30號附件3規(guī)定的9類視同收匯情況,即符合視同收匯的,外匯貨款雖然沒有收回但仍視同已經(jīng)收匯可以辦理退稅,,對于不符合視同收匯的,對沒有收回的部分采取免稅政策