同學(xué)您好,進(jìn)銷存出入庫統(tǒng)計(jì)表只需做數(shù)量統(tǒng)計(jì)的如實(shí)記錄
老師,我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有進(jìn)來,現(xiàn)在到了月末,外賬那邊需要我們給和個(gè)暫估價(jià)入庫,請問這個(gè)暫估價(jià)怎么估算合適
老師,我問下比如我銷售一個(gè)電機(jī),我的銷項(xiàng)發(fā)票開出了,客戶貨款已收到了,電機(jī)也給客戶送走了,可我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月并沒有回來,那我銷項(xiàng)發(fā)票開出后,我肯定要做收入,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有回來,我是要暫估入庫嗎,在下個(gè)月發(fā)票回來之后在紅沖暫估按發(fā)票入賬
老師下午好,請教一個(gè)問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細(xì)規(guī)格型號發(fā)票都開具,,月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣,,會計(jì)就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材,,,,因?yàn)槭翘摂M暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個(gè)暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實(shí)物只有賬面余額,,這個(gè)我們會計(jì)要怎么操作,怎么消除
老師,您好!我們在一個(gè)熟食店買了饅頭,然后賣給公司。我公司已經(jīng)給對方公司已開出發(fā)票了,但問題是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不回來怎么處理?熟食店是小店沒有發(fā)票,月末我先暫估入庫了,下月初沖紅了,可是不做庫存商品分錄哪來的貨能賣呀?!現(xiàn)在我的帳變成沒購進(jìn)饅頭但有銷項(xiàng)了
老師請問我公司有暫估入庫,然后我每個(gè)月月初要紅沖,請問一下在電子表格進(jìn)銷存出入庫統(tǒng)計(jì)表上怎樣體現(xiàn)?
老師好!這個(gè)月有個(gè)人給本單位開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報(bào)了個(gè)稅以后,這個(gè)人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請問端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計(jì)算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時(shí)候開始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請問老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個(gè)月按照收款的來開票,開票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請問一下,比如我公司3個(gè)股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個(gè)股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬,是要怎么分比較合理
請問老師,我們1月發(fā)放一筆獎(jiǎng)金忘申報(bào)個(gè)稅了,準(zhǔn)備在5月工資中一起申報(bào),但其中有個(gè)離職人員,怎么操作?
老師 請問,第三問為什么-100+50
老師,公司與個(gè)人銷售,沒有簽合同沒有發(fā)票,需要報(bào)印花稅嗎?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個(gè)地方能記數(shù)量
如實(shí)的好那我統(tǒng)計(jì)表上和我賬上不一致
同學(xué)您好紅沖是不體現(xiàn)的在臺賬上的