有部分瑕疵還是按他分攤的成本入賬,只是售價低些
老師,我們公司屬于進銷存的,現(xiàn)金采購的庫存商品,沒有從公賬支支付購買過,這種庫存商品。怎么出庫把現(xiàn)金采購這部分余額給消掉呢。因為公賬銷售的庫存商品和及抵扣的進項發(fā)票可以一進一出,現(xiàn)金這部分庫存怎么做賬消呢
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應(yīng)的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應(yīng)的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
老師,我們庫存商品有一部分瑕疵品,你大概有幾百件,年底這部分可以怎么入賬處理啊,入賬金額應(yīng)該怎么核算呢
老師,你好!我們是銷售平板電腦的,賬務(wù)上是存貨。有部分產(chǎn)品有瑕疵,可能要處理掉,賣給收二手電器的,這個是不是算處置庫存商品,賬務(wù)分錄怎么處理?
老師,設(shè)立分公司后發(fā)生的業(yè)務(wù)形成的稅交到哪里?
老師 如果我這個月累計開了600萬發(fā)票,是當(dāng)月會升一般納稅人 還是下月會升的?
比如說訂單里面有一筆收取的包裝費,這個費用怎么做賬的
老師,請問土地使用權(quán)攤銷多少年,從辦證后攤銷嗎
請問甲方的工程款給乙方轉(zhuǎn)賬支票,然后乙方再背書轉(zhuǎn)讓給丙方 ,這樣對甲方有什么影響嗎?
公司沒有當(dāng)月收入,可以做成本嗎?
公司租了庫房需要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
商貿(mào)公司銷售商品,運費不能和商品開在同一張發(fā)票上嗎?
大貨車保險返點會計分錄
老師,19年的其他應(yīng)收款做壞賬分錄怎么做呢
那我們想做毀損沒法賣了可以嗎
不管你怎么做,成本還是按正品一樣分攤,只是取得的收入少了而已
我的意思可不可以直接做待處理財產(chǎn)損益,后面直接轉(zhuǎn)到管理費用里去
不可以的哈,你這個不是盤盈盤虧,不能用那個賬戶
那我不做毀損,那批貨直接做盤虧可以嗎
你這個只是瑕疵還不是毀損的呀。毀損的可以那么做
是這樣的,我們很多瑕疵品嚴重到根本賣不出去,那這種賬上應(yīng)該怎么處理呢,低價都賣不了,就是沒人要的這些瑕疵品應(yīng)該怎么處理
那就當(dāng)廢品處理就是了哈
賬務(wù)處理怎么做呢,庫存沒了,我要做出庫啊
轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就是了呀
能麻煩老師說下完整的分錄嗎
借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品