你好,支付給會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)費(fèi),對(duì)方發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
我11月份付掉物業(yè)費(fèi)4000元,但是對(duì)方發(fā)票沒(méi)有來(lái),請(qǐng)問(wèn)我記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師:我們是勞務(wù)派遣公司,單位在我們這里代發(fā)工資,我們做了工資表和開(kāi)了發(fā)票(金額就是工資加服務(wù)費(fèi))給對(duì)方,怎么記會(huì)計(jì)分錄,然后對(duì)方打錢(qián)進(jìn)來(lái)我們公帳,怎么記會(huì)計(jì)分錄,然后我們把工資發(fā)給對(duì)方員工,怎么記會(huì)計(jì)分錄,我們服務(wù)費(fèi)1500怎么記會(huì)計(jì)分錄
對(duì)方先開(kāi)票過(guò)來(lái),我們后面支付的實(shí)際支付金額比對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票金額小,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
支付給會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,或記賬憑證,對(duì)方發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了
公司支付了一筆服務(wù)費(fèi),但是對(duì)方?jīng)]辦法給開(kāi)發(fā)票,記賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫(xiě)分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我用公司抬頭買(mǎi)火車(chē)票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(lái)(三級(jí)科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營(yíng)業(yè)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
管理費(fèi)用下面具體什么明細(xì)科目
二級(jí)科目
對(duì)方發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
你好,如果是一般納稅人,對(duì)方專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的 借:管理費(fèi)用—審計(jì)費(fèi), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款