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請問老師,單位為餐飲集團公司,下面的A分公司的后廚師傅,專門制作的6道菜品,成本500元,單獨支付師傅拍視頻制作的課時費1000元,后期另外一名師傅修剪完成視頻支付200元。集團支付制作菜品成本 支付A公司師傅的拍視頻和剪輯的費用 請問集團借方怎么寫分錄 銷售費用 勞務(wù)費1200 研發(fā)費用500對嗎?

2022-11-23 07:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-23 07:40

你好 你們制作的菜品還是用在研發(fā)的嗎

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快賬用戶7933 追問 2022-11-23 08:33

也算是新菜品的研發(fā)

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-23 08:34

你好,你們單位有研發(fā)的可以。

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你好 你們制作的菜品還是用在研發(fā)的嗎
2022-11-23
你好同學(xué),這個要看專門制作的6道菜品是用來干什么的,
2022-11-22
借,長期股權(quán)投資1500 貸,股本1000 銀行存款9 資本公積,差額部分 借,固定資產(chǎn)300 貸,資本公積300 借,股本2000 資本公積400 未分配利潤60 盈余公積40 商譽1500-2300×60% 貸,長期股權(quán)投資1500 少數(shù)股東權(quán)益,差額部分
2021-12-26
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-27
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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