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注銷時(shí)發(fā)現(xiàn)以前年度的錯(cuò)誤,調(diào)整做以前年度損益,所得稅匯算時(shí)怎么填?

2022-11-22 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 19:47

你現(xiàn)在如果說是在注銷的話,你就直接把調(diào)整的這一部分放到現(xiàn)在注銷的那個(gè)申報(bào)表里面,舉一起去完稅就行了。

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快賬用戶4936 追問 2022-11-22 19:50

都體現(xiàn)在當(dāng)期利潤(rùn)的意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 19:50

對(duì)的,因?yàn)槟氵@個(gè)本身就注銷了,注銷的時(shí)候本身也要做清脆的,你就直接一起給他清就行了。

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快賬用戶4936 追問 2022-11-22 19:54

我做賬也不用做以前年度損益嗎?因?yàn)槲覀兒芫脹]有經(jīng)營(yíng),以前為了把申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)沖平,填了未開票收入 ,賬面沒有體現(xiàn),掛在進(jìn)項(xiàng)稅額上面了,調(diào)整的話進(jìn)當(dāng)期應(yīng)該進(jìn)什么科目?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 19:56

那你現(xiàn)在的話,賬上你就調(diào)整,哎借應(yīng)收賬款或者是銀行存款等等,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。

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快賬用戶4936 追問 2022-11-22 19:59

我們沒有經(jīng)營(yíng)很久了,單獨(dú)來做個(gè)收入不合適吧,也沒有附件啊。這個(gè)做了利潤(rùn)表怎么申報(bào)啊?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 20:08

那你不是說你你這個(gè)到底是不是因?yàn)槟阒暗氖杖霙]有入賬所導(dǎo)致的。

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快賬用戶4936 追問 2022-11-22 20:10

以前為了把申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)沖平,填了未開票收入 ,賬面沒有體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2022-11-22 20:13

那你自己不是屬于你本身發(fā)售收入沒有做賬啊,那你就不用在會(huì)計(jì)分錄上去調(diào)整,你直接在申報(bào)表調(diào)就行了,就調(diào)表不調(diào)賬。

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你現(xiàn)在如果說是在注銷的話,你就直接把調(diào)整的這一部分放到現(xiàn)在注銷的那個(gè)申報(bào)表里面,舉一起去完稅就行了。
2022-11-22
直接更正12月的財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正后的數(shù)字匯算
2025-03-14
這個(gè)是什么原因,你少做嗎?
2022-03-24
您好,填在第30行其他那里就可以了
2023-04-21
你好,具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的?
2022-07-08
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