學(xué)員您好,是的,對的
老師,你好。我想提問關(guān)于出口免退稅的問題:我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項專用發(fā)票,我們開具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
一般納稅人在小規(guī)模企業(yè)購買自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開具的普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項稅額嗎
汽車銷售公司,把一臺庫存車轉(zhuǎn)為公司自用。廠家給我們開具了專票9.98。未進(jìn)項抵扣。車輛上戶需要自己給自己公司開具了機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。購買方銷售方都是自己公司的名稱。售價11。請問,廠家開具的專票進(jìn)項可否抵扣。自己開具的機(jī)動車銷售發(fā)票,是不是進(jìn)項跟銷項可以對抵。會計分錄怎么做。
老師好,我公司是糧食收購企業(yè),收購農(nóng)業(yè)合作社的稻谷,農(nóng)業(yè)合作社開具農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,請問老師,我公司可以進(jìn)行進(jìn)項稅抵扣么
購進(jìn)的化肥,開具專票,用于農(nóng)業(yè)企業(yè)自產(chǎn)自銷稻谷自己使用,其進(jìn)項稅是否不可以抵扣?
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報財務(wù)報表的時候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報,那一二季度已申報的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問。感謝
老師,小規(guī)模納稅人,我們主要做工地項目,勞務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票,只有在個稅里申報了工地人員的個稅金額挺大的,這樣可以嗎???
我公司有一宗礦權(quán)需要轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以采用什么方式處理呢?涉及的稅費(fèi)有哪些呢?哪種方式可以合理避稅呢?2家公司屬于同一控制下的企業(yè)
老師您好,請問公司沒有核定印花稅稅種,需要申報印花稅嗎?
我想要這個老師講的表格
您單位申報營業(yè)收入【32030.66】小于增值稅申報收入金額【1494014.6】,差異金額【1461983.94】元,請根據(jù)實際情況確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確請說明差異原因。 請問這是什么意思
老師,申報個稅7月沒有申報,現(xiàn)在顯示是8月,怎么變更申報7月呢
老師,已經(jīng)離職的員工,社?;鶖?shù)調(diào)整,個人部分追不回來,由單位承擔(dān),怎么做賬
老師我在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時候,稅務(wù)局反饋回來實收資本與股權(quán)原值不否。這是一個小規(guī)模企業(yè),實收資本為認(rèn)繳資本是零,我股權(quán)原值填的也是零呀。怎么就不對了呢?
我的個稅本月申報122509,在做企業(yè)所得稅申報的時候,已計入成本費(fèi)用薪酬填的122509,實際發(fā)放的也是122509,出來下面提示框是什么意思
免費(fèi)項目不得抵扣進(jìn)項稅。
如果抵扣了怎么把他調(diào)出來呢
同學(xué)您好,借:原材料,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
納稅申報的時候,在進(jìn)轉(zhuǎn)出一項填寫需要轉(zhuǎn)出的金額是不
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的