你好,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,由購(gòu)買方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,稅局審批之后提供給銷售方。 紅沖了,會(huì)沖銷相應(yīng) 的進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,如果紅沖發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,是不是要對(duì)方勾選紅字信息表下載給我們呢
我們是購(gòu)買方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)要紅沖這張發(fā)票,我方已開具紅字信息表,對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我嗎
老師您好,由于一張專票,內(nèi)容出錯(cuò)了,需要銷售方?jīng)_紅,我們已經(jīng)給他提供了紅字信息表,但是在發(fā)票服務(wù)平臺(tái)沒有提示紅沖發(fā)票的信息,是對(duì)方?jīng)]有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?因?yàn)樵谒脑路菥鸵呀?jīng)認(rèn)證了,
老師 對(duì)方要沖紅發(fā)票 可我們已經(jīng)抵扣了 我們紅字信息表怎么提供 紅沖了對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有影響嗎
老師,對(duì)方開給我們的發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了,怎么開紅字信息表紅沖
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說沒給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說個(gè)稅沒報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國(guó)家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
老師,其他應(yīng)收款-支付寶那個(gè)是記錯(cuò)賬了,可以從其他應(yīng)收款調(diào)到應(yīng)收賬款里邊吧
你好老師麻煩問下門窗安裝費(fèi)用計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用
郭老師,個(gè)人給房東租房,然后個(gè)人再代開發(fā)票給公司,個(gè)人要拿房東的發(fā)票去開,還是拿合同去開就好
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
對(duì)稅款有影響嗎
你好,對(duì)稅款是有影響的
下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候我們有進(jìn)項(xiàng)抵扣這一部分就不用交稅了是吧
你好,下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,是紅沖了進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是正常抵扣啊
那我11月在認(rèn)證發(fā)票不就不用交稅了
你好,要不要繳納稅款,是這樣計(jì)算 增值稅的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—(正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額) 如果結(jié)果是負(fù)數(shù),就說明不需要繳納增值稅?