同學你好 內賬外賬分開就可以了
老師能不能幫我理清一下,我現(xiàn)在在一個新公司做內賬會計,包括倉庫數(shù)據管理都是我,公司主要做電池銷售,我買了咱們的那個金蝶軟件,進銷存加財務,現(xiàn)在就是有幾個問題,倉庫數(shù)據點好以后我取期初數(shù)據,做賬,如果后期發(fā)現(xiàn)數(shù)量少,或者報廢的情況我應該怎么做賬呢?然后就是關于財務賬沒建立前發(fā)的貨,后期產生的退款怎么做賬
老師一個賣吊頂材料也對外裝修裝飾公司,前期那個會計沒建賬就用表格形式弄的,也不平,這種情況如果我想建賬該怎么入手,可以盤庫,往來跟對方核對,銀行存款賬核對后我可以錄入期初數(shù),但是借貸方如果不平該怎么調整呢
公司經營了兩年,2021年開始做內帳,2021年的進銷、銀行流水啥的都做完了,但是期初的庫存數(shù)確定不了,如果用試算平衡倒擠出來的金額,期末的庫存數(shù)和賬套的庫存數(shù)金額差距太大,應該怎么辦?然后還有一個就是,我們另外一個公司的老板2020年借錢給現(xiàn)在這個公司,但是這個錢不用還了,當作是入股,這個會影響期初庫存數(shù)嗎?
老師, 內賬和外賬的現(xiàn)金日記賬的數(shù)額(就是庫存現(xiàn)金)相差很大怎么辦? 1、內賬就是公司內部真實賬目,一般的公司存現(xiàn)金的比例不會很大。 2、外賬是對外的套賬,存在一定的虛假成份。按庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,只要三至五天的零用現(xiàn)金,因此也不可能很大。但由于相當部門現(xiàn)金實際已經支付了,但無法在外賬中反映,從而造成外賬的現(xiàn)金偏大。該怎么處理?
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認賬發(fā)票進項剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢。內賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣,有的內賬原材料那的時候沒要進項發(fā)票,有的外賬原材料沒消耗沒,但是內賬里沒有了 內賬原材料買的時候沒有進項發(fā)票
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務應該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉給我,只把財務負責人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產負債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務招待費14000 那當年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調整分錄是
老師,購進商品所產生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉讓股權萬繳納印花稅嗎?
公司經營已經好多年,一直只做外賬,現(xiàn)在想另做一個內賬,期初數(shù)怎么拿?
同學你好 期初數(shù)盤點所有的實際數(shù)據
是不是我重新盤點,固定資產,存貨,收集應收應付期末余額,自己建賬這樣處理比較好?
對的 按照實際的來建賬