借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
老師,你好。掛靠公司繳社保,會計做賬時做了工資,但實際是沒有發(fā)的,同時該員工在其它公司也有勞務(wù)發(fā)放,現(xiàn)在總額超過了納稅標(biāo)準(zhǔn),那現(xiàn)在個人繳稅這塊怎么處理呢?可以修改19年的工資嗎?掛靠公司繳社保,會計做賬時做了工資,但實際是沒有發(fā)的,同時該員工在其它公司也有勞務(wù)發(fā)放,現(xiàn)在總額超過了納稅標(biāo)準(zhǔn),那現(xiàn)在個人繳稅這塊怎么處理呢?可以修改19年的工資嗎?
老師,我們公司端午節(jié)發(fā)放了現(xiàn)金福利給員工,然后報個稅的時候這一筆錢也是有計入工資收入的,那我做賬該怎么做?
老師您好,給員工補(bǔ)繳社保的會計分錄怎么做呀,當(dāng)時工資里面沒扣除沒計提,在最后一個月扣除的,公司交的時候個人的也代繳了,還有滯納金,要做幾個分錄呀
老師,在發(fā)放工資的時候,個稅沒有扣除,公司也繳納了個稅,事后員工現(xiàn)金給的公司,那這個我要怎么做賬呢
老師,我們公司發(fā)工資都是老板轉(zhuǎn)公司的賬直接到自己卡里,然后轉(zhuǎn)賬給員工,那么我做賬的時候也是先計提工資,下個月發(fā)放的時候就用庫存現(xiàn)金嗎?個稅扣除后一起記賬還是單獨(dú)記賬呢?謝謝
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,這個不通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅科目了嘛
發(fā)工資能過就行借:應(yīng)付職工薪酬**貸:銀存,其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
老師,有點不明白這個分錄
本來是要少付稅款的,多付了稅款借:其他應(yīng)收款,貸銀行存款
其他都是與平時一樣的分錄
也可發(fā)工資時合并 發(fā)工資能過就行借:應(yīng)付職工薪酬**10000借其他應(yīng)收款-稅款1000貸:銀存10000, 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅1000