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2022會計4班《會計基礎》期中測試(主觀題)《會計基礎》期中測試題(主觀題)根據(jù)所給經(jīng)濟業(yè)務編制相關會計分錄;每小題5分,共100分1.外部某單位投入資本100000元,存入銀行。2.借入短期借款80000元,存入銀行存款戶。3.從大華公司購進材料一批,價款100000元,增值稅進項稅額13000元,價稅款尚未支付,材料已驗收入庫。4.以銀行存款支付大華公司上述材料價稅款113000元。5.采購員李寧出差預借旅差費800元,以現(xiàn)金支付。6.以銀行存款支付購入的辦公用品費用2500元,其中:基本生產(chǎn)車間領用800元,行政管理部門領用1700元。7.采購員李寧報銷差旅費1200元,結清預借的款項,超過部分以現(xiàn)金支付。8.本月發(fā)出材料200000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用170000元,車間一般耗用10000元,廠部耗用20000元。9.分配本月職工工資80000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,車間管理人員工資5000元,企業(yè)管理人員工資15000元。10.按規(guī)定提取本月固定資產(chǎn)折舊7000元,其中:車間固定資產(chǎn)應提折舊5500元,廠部固定資產(chǎn)應提折舊1

2022-11-22 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 11:52

你好 1.外部某單位投入資本100000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:實收資本 2.借入短期借款80000元,存入銀行存款戶。 借:銀行存款,貸:短期借款 3.從大華公司購進材料一批,價款100000元,增值稅進項稅額13000元,價稅款尚未支付,材料已驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 4.以銀行存款支付大華公司上述材料價稅款113000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 5.采購員李寧出差預借旅差費800元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金 6.以銀行存款支付購入的辦公用品費用2500元,其中:基本生產(chǎn)車間領用800元,行政管理部門領用1700元。 借:管理費用,貸:銀行存款 7.采購員李寧報銷差旅費1200元,結清預借的款項,超過部分以現(xiàn)金支付。 借:管理費用,貸:其他應收款,庫存現(xiàn)金 8.本月發(fā)出材料200000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用170000元,車間一般耗用10000元,廠部耗用20000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 9.分配本月職工工資80000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,車間管理人員工資5000元,企業(yè)管理人員工資15000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 10.按規(guī)定提取本月固定資產(chǎn)折舊7000元,其中:車間固定資產(chǎn)應提折舊5500元,廠部固定資產(chǎn)應提折舊 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊?

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你好 1.外部某單位投入資本100000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:實收資本 2.借入短期借款80000元,存入銀行存款戶。 借:銀行存款,貸:短期借款 3.從大華公司購進材料一批,價款100000元,增值稅進項稅額13000元,價稅款尚未支付,材料已驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 4.以銀行存款支付大華公司上述材料價稅款113000元。 借:應付賬款,貸:銀行存款 5.采購員李寧出差預借旅差費800元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金 6.以銀行存款支付購入的辦公用品費用2500元,其中:基本生產(chǎn)車間領用800元,行政管理部門領用1700元。 借:管理費用,貸:銀行存款 7.采購員李寧報銷差旅費1200元,結清預借的款項,超過部分以現(xiàn)金支付。 借:管理費用,貸:其他應收款,庫存現(xiàn)金 8.本月發(fā)出材料200000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用170000元,車間一般耗用10000元,廠部耗用20000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 9.分配本月職工工資80000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,車間管理人員工資5000元,企業(yè)管理人員工資15000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 10.按規(guī)定提取本月固定資產(chǎn)折舊7000元,其中:車間固定資產(chǎn)應提折舊5500元,廠部固定資產(chǎn)應提折舊 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊?
2022-11-22
需要做賬務處理的嗎?
2022-12-02
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-11-23
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022-11-25
你好 1.以銀行存款支付本月廣告費2500元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 2.購入材料一批,貨款50000元,增值稅6500元,貨款及增值稅暫未支付,材料已驗收入庫,結轉其實際成本。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 3.李某出差回廠,報銷差旅費1500元,交回現(xiàn)金300元。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 4.企業(yè)收到某單位投資設備一臺,價值80000元,增值稅10400元,不需安裝,已交付使用,合同章程約定投資額為80000元。 借:固定資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:實收資本,資本公積 5.以銀行存款預付下半年財產(chǎn)保險費12000元。 借:預付賬款,貸;銀行存款? 6.按規(guī)定預提本月短期借款利息1000元。 借:財務費用,貸:應付利息 7.本月共領用材料80000元,其中產(chǎn)品負擔72000元,車間一般耗用5000元,廠部耗用3000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 8.結算應付職工工資20000元,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資16000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資3000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 9.提取本月份固定資產(chǎn)折舊16000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊14000元,廠部固定資產(chǎn)折舊2000元 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊?
2022-12-20
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