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有收入就報(bào)增值稅?增值稅是以銷售金額為依據(jù)來(lái)報(bào)還是以本月收入的數(shù)字來(lái)報(bào)的,不是針對(duì)增值的那部分報(bào)增值稅嘛,為啥不以銷售額減去購(gòu)進(jìn)額的差額

2022-11-22 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 08:11

是的 帳上的收入 開(kāi)發(fā)票加無(wú)票收入

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齊紅老師 解答 2022-11-22 08:11

你是一般納稅人的嗎

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快賬用戶3779 追問(wèn) 2022-11-22 08:14

是的 那就是說(shuō)報(bào)增值稅申報(bào)表就是報(bào)收入是嗎,

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齊紅老師 解答 2022-11-22 08:16

一般納稅人表1填寫收入 表2填寫進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)繳納

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是的 帳上的收入 開(kāi)發(fā)票加無(wú)票收入
2022-11-22
對(duì)的是的,已經(jīng)減去了這個(gè)實(shí)際銷售金額已經(jīng)減去了負(fù)數(shù)。
2022-09-14
根據(jù)收入減去成本匯算即可
2020-04-03
你好,同學(xué)。 所得稅是按利潤(rùn)申報(bào),差額是增值稅 這不一樣是還的,口徑 不一樣
2020-05-13
不可以這樣申報(bào)。 印花稅的計(jì)稅依據(jù)通常根據(jù)不同的應(yīng)稅憑證來(lái)確定: 如果是購(gòu)銷合同等,一般以合同所載金額為計(jì)稅依據(jù)。合同中如果分別記載了不含稅金額和增值稅金額,應(yīng)按不含稅金額計(jì)算印花稅;如果合同中未分別記載,則應(yīng)按合同所載總金額(含增值稅)計(jì)算繳納印花稅。 對(duì)于沒(méi)有簽訂合同但具有合同性質(zhì)的憑證,以憑證所載金額為計(jì)稅依據(jù)
2024-10-09
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