你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
(19)基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料實(shí)際成本1800000元,領(lǐng)用低值易耗品實(shí)際成本150000元。(20)計(jì)提應(yīng)計(jì)入本期損益的短期借款利息7500元,計(jì)提應(yīng)計(jì)入在建工程的長期借款利息225000元(不考慮利率差異)。(21)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊150000元,其中:計(jì)入制造費(fèi)用120000元,計(jì)入管理費(fèi)用30000元。(22)計(jì)提固定資產(chǎn)減值90000元。(23)攤銷無形資產(chǎn)150000元。(24)提取壞賬準(zhǔn)備420元。(25)公司將賬面成本為125000元的交易性金融資產(chǎn)出售,售價(jià)130000元,全部存入本公司賬戶。(26)用銀行存款支付前欠貨款975000元。(27)以銀行存款支付職工醫(yī)療費(fèi)114000元,以現(xiàn)金支付職工醫(yī)療費(fèi)1000元。(28)計(jì)提應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅33600元,教育費(fèi)附加14400元。
(19)基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料實(shí)際成本1800000元,領(lǐng)用低值易耗品實(shí)際成本150000元。(20)計(jì)提應(yīng)計(jì)入本期損益的短期借款利息7500元,計(jì)提應(yīng)計(jì)入在建工程的長期借款利息225000元(不考慮利率差異)。(21)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊150000元,其中:計(jì)入制造費(fèi)用120000元,計(jì)入管理費(fèi)用30000元。(22)計(jì)提固定資產(chǎn)減值90000元。(23)攤銷無形資產(chǎn)150000元。(24)提取壞賬準(zhǔn)備420元。(25)公司將賬面成本為125000元的交易性金融資產(chǎn)出售,售價(jià)130000元,全部存入本公司賬戶。(26)用銀行存款支付前欠貨款975000元。(27)以銀行存款支付職工醫(yī)療費(fèi)114000元,以現(xiàn)金支付職工醫(yī)療費(fèi)1000元。(28)計(jì)提應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅33600元,教育費(fèi)附加14400元。寫會(huì)計(jì)分錄
(25)公司將賬面成本為125000元的交易性金融資產(chǎn)出售,售價(jià)130000元,全部存入本公司賬戶。(26)用銀行存款支付前欠貨款975000元。(27)以銀行存款支付職工醫(yī)療費(fèi)114000元,以現(xiàn)金支付職工醫(yī)療費(fèi)1000元。(28)計(jì)提應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅33600元,教育費(fèi)附加14400元。寫會(huì)計(jì)分錄
(16)12月15日,以銀行存款1500000元支付職工工資,其中生產(chǎn)工人工資720000元,車間管理人員工資300000元,行政管理人員工資180000元在建工程人員工資300000元。(17)12月15日,提取職工福利費(fèi)210000元,其中:生產(chǎn)工人福利費(fèi)100800元,車間管理人員福利費(fèi)42000元,行政管理部門福利費(fèi)25200元,在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的福利費(fèi)42000元。(18)12月15日,基本生產(chǎn)領(lǐng)用原材料實(shí)際成本1820000元,領(lǐng)用低值易耗品實(shí)際成本160000元。(19)12月20日,計(jì)提應(yīng)計(jì)入本期損益的短期借款利息7500元,計(jì)提應(yīng)計(jì)入在建工程的長期借款利息225000元(不考慮利率差異)。(20)12月20日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊150000元,其中:計(jì)入制造費(fèi)用120000元,計(jì)入管理費(fèi)用30000元。(21)12月20日,攤銷無形資產(chǎn)150000元,攤銷固定資產(chǎn)改良支出(已計(jì)入長期待攤費(fèi)用)120000元。(22)12月20日,提取壞賬準(zhǔn)備420元。列出會(huì)計(jì)分錄,標(biāo)明金額
(15)12月15日,稅局從銀行賬戶扣減上月應(yīng)繳未繳增值稅200000元。城建稅14000元,教育附加費(fèi)6000元。(16)12月15日,以銀行存款1500000元支付職工工資,其中生產(chǎn)工人工資720000元,車間管理人員工資300000元,行政管理人員工資180000元在建工程人員工資300000元。(17)12月15日,提取職工福利費(fèi)210000元,其中:生產(chǎn)工人福利費(fèi)100800元,車間管理人員福利費(fèi)42000元,行政管理部門福利費(fèi)25200元,在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的福利費(fèi)42000元。(18)12月15日,基本生產(chǎn)領(lǐng)用原材料實(shí)際成本1820000元,領(lǐng)用低值易耗品實(shí)際成本160000元。(19)12月20日,計(jì)提應(yīng)計(jì)入本期損益的短期借款利息7500元,計(jì)提應(yīng)計(jì)入在建工程的長期借款利息225000元(不考慮利率差異)。(20)12月20日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊150000元,其中:計(jì)入制造費(fèi)用120000元,計(jì)入管理費(fèi)用30000元。列出會(huì)計(jì)分錄,需要標(biāo)明金額
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師請(qǐng)問一下,我們公司的車交的車險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給開了發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認(rèn)?
老師,您好!根據(jù)上年度利潤表測(cè)算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候忘記乘以百分比,導(dǎo)致今年交的增值稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,由于開票和采購發(fā)票有稅差,所以我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按測(cè)算的增值稅稅負(fù)率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計(jì)也不同意,想問下怎么去交增值稅合理點(diǎn)?
老師,個(gè)人代開發(fā)票,你這有沒有稅率表 包括教育培訓(xùn),稿酬所得,勞務(wù)等等
老師根據(jù)合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷售額吧
你好,我收到5-13號(hào)收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買電腦4500開票13個(gè)點(diǎn),最后開票金額是多少,真算???
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報(bào)24年的年報(bào),這個(gè)是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請(qǐng)報(bào)關(guān)單導(dǎo)入成功,數(shù)據(jù)處理保存后,配單的時(shí)候找不到報(bào)關(guān)單是什么情況