如果未負(fù)數(shù)調(diào)整在其他應(yīng)收款反應(yīng)
老師,報財務(wù)報表季報時,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù)可以嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付款年末是不是不能是負(fù)數(shù),如果是負(fù)數(shù)的話是不是要填到其他應(yīng)收款
電子稅務(wù)局里我看前期財務(wù)報表報送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因為往來賬最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒有數(shù)字了,那財務(wù)報表報送原本年初是負(fù)的,能改嗎
老師 財務(wù)報表里面其他應(yīng)付款能不能為負(fù)數(shù)
老師,報表里的應(yīng)付賬款為負(fù)是什么意思!申報報表報表里能不能有負(fù)數(shù)
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
我填一下看看報表平不平
報表2邊同時增加一樣的金額呀
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。