你好,開兩張發(fā)票的 分別開104500/2

我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務局網頁提額,選了一百萬以內的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當前政策規(guī)定,年應稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應當向主管稅務機關辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發(fā)票用量或最高開票金額與您當前的納稅人類型不適應,如您確有相應的用票需求,可下調單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務機關聯(lián)系。)
目的:練習小規(guī)模納稅人應納增值稅稅額的計算2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務:1)物進貨物,取得普通發(fā)票,注明價款共計12000元2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票收取含稅收入共計5150元(3)銷售貨物一批給某增值稅一般納稅人,委托主管稅務機關開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價為30000元,增值稅為900元。4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元(5)初次繳納當年稅控系統(tǒng)的技術維護費1500元,取得技術維護單位開具的技術維護費發(fā)票3.要求:根據上述資料,計算當月該商業(yè)企業(yè)應繳納的增值稅額
1.目的:練習小規(guī)模納稅人應納增值稅稅額的計算。2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務:(1)購進貨物,取得普通發(fā)票,注明價款共計12000元。(2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票,收取含稅收入共計5150元(3)銷售貨物一批給某増值稅一般納稅人,委托主管稅務機關開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價為30000元,增值稅為900元。(4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元。(5)初次繳納當年稅控系統(tǒng)的技術維護費1500元,取得技術維護單位開具的技術維護費發(fā)票3.要求:根據上述資料,計算當月該商業(yè)企業(yè)應繳納的增值稅額
保定金珠信息技術服務有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設2021年4月開具服務費增值稅專用發(fā)票15萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票4萬元,6月開票普票7萬元,2季度沒有末開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()老師還是這題,追問問不了,我計算的是15+4/1.01*0.01,原因是小規(guī)模專?普沒超過45萬,所以我沒算普票的9+7,老師是我理解的哪不對嗎?
我想問一下小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票,關于信息技術服務,數(shù)據項目維護的金額是104500元,但是開票系統(tǒng)提示超過了限額99999.99元,請問應該怎么開具發(fā)票?
2025年11月發(fā)現(xiàn)2024年12月有一筆收入2500重復記入了兩次,需要紅沖一個25000元,怎么進行賬務處理和稅務申報。
老師您好。怎么判斷一個支付寶,是企業(yè)支付寶,還是個人支付寶。請幫忙詳細說一下。
出口退稅:請問一下,報關單上的貨值被客戶以貨值和服務費 二部份匯款了。對方改不了付款方式。我們又不想放棄退稅,需要注意什么呢。應該怎么操作
小廠就幾個人,材料進來就領走,做賬還需要材料進銷存嗎
老師好!請問電子稅務局逾期申報,在哪個模塊里面?
單位沒有成立工會,正常計提工會經費,那計提的工會經費一直在賬上放著嗎?發(fā)放福利能用計提的工會經費嗎?
老師,報關單上申報日期是10月25日沒有出口日期是什么意思?是不是還沒有結關。我需不需要申報10月份的收入。
視同內銷和視同銷售不是一個意思吧
我們有個工程發(fā)生扣款項,發(fā)包方針對扣款項給我們開具對應藍字發(fā)票的紅字發(fā)票,我不太懂,這個紅沖應該由我們開具把,收前方還能開具紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票我們也不能抵扣吧
老師,我想問下我們企業(yè)付了支付寶平臺一筆200塊服務費,這個發(fā)票到哪里申請哈