你好,稍等給你寫出來的。
某公司部分賬戶期末余額,資料如下表(單位萬元)賬戶方向及金額賬戶方向及金額庫存現(xiàn)金借余10壞賬準(zhǔn)備貸余20銀行存款借余105存貨跌價準(zhǔn)備貸余3其他貨市資金借余5累計折舊貸余120應(yīng)收賬款借余200固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸余100原材料借余18其他應(yīng)付款貸余100庫存商品借余150應(yīng)付利息貸余84固定資產(chǎn)借余632長期借款貸余200(其中:一年內(nèi)到期)固定資產(chǎn)清理借余5要求根據(jù)上述資列標(biāo)計算,該公司資產(chǎn)負(fù)債表部分項目(1)貨幣資金:(2)應(yīng)收賬款:(3)存貨:(4)固定資產(chǎn):(5)其他應(yīng)付款:(6)長期借款:
答:借:在途物資——甲材料400000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)68000貸:應(yīng)付賬款4680002、借:在途物資——甲材料4600貸:短期借款4600借:原材料——甲材料404600貸:在途物資——甲材料4046003、借:預(yù)付賬款——乙材料200000貸:銀行存款2000004、借:其他應(yīng)收款2000貸:庫存現(xiàn)金20005、借:在途物資——丙材料50000——丁材料550000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)102000貸:應(yīng)付票據(jù)7020006、借:在途物資——丙材料2857(10000*2000/7000)——丁材料7143(10000*5000/7000)貸:銀行存款100007、借:原材料——丙材料52857——丁材料557143貸:在途物資——丙材料52857——丁材料5571438、借:管理費(fèi)用2200貸:其他應(yīng)收款2000庫存現(xiàn)金2009、借:在途物資——乙材料1004000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)170000貸:應(yīng)付賬款1170000銀行存款40
1.借:固定資產(chǎn)20000貸:實收資本200002.借:原材料10000貸:銀行存款100003.借:庫存現(xiàn)金500貸:銀行存款5004.借:其他應(yīng)收款150貸:庫存現(xiàn)金150登記T型賬戶
開戶單位某企業(yè)交存現(xiàn)金50000,要求開立金額為50000元的銀行匯票,銀行為其辦理該筆業(yè)務(wù)的會計分錄為()。A借:存放中央銀行款項50000貸:其他貨幣資金--銀行匯票存款50000B借:庫存現(xiàn)金50000貸:其他貨幣資金--銀行匯票存款50000C借:吸收存款--活期存款--某單位50000貸:其他應(yīng)付款--匯出匯款50000D借:庫存現(xiàn)金50000貸:其他應(yīng)付款--匯出匯款50000
(1)借:銀行存款30000固定資產(chǎn)20000貸:實收資本50000借:管理費(fèi)用1800貸:銀行存款1800借:低值易耗品1000貸:庫存現(xiàn)金1000借:預(yù)付賬款2400貸:銀行存款2400借:管理費(fèi)用1600貸:應(yīng)付職工薪酬1600借:應(yīng)付職工薪酬1600貸:銀行存款1600借:銀行存款8000貸:主營業(yè)務(wù)收入8000借:管理費(fèi)用350貸:庫存現(xiàn)金350借:管理費(fèi)用750貸:庫存現(xiàn)金750借:其他應(yīng)收款1500貸:庫存現(xiàn)金1500⑵(a)借:管理費(fèi)用133貸:預(yù)付賬款133(b)借:管理費(fèi)用400貸:低值易耗品400(C)借:管理費(fèi)用500貸:累計折舊500(d)借:應(yīng)收賬款1750貸:主營業(yè)務(wù)收入表格怎么寫啊
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費(fèi)怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務(wù)報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢