你好同學(xué),稍等看一下
老師,付了一年租金給房東,房東不開票,我們白條入賬——借:管理費用,貸:銀行存款。還是借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,然后每月做攤銷,哪一種是對的啊
為了研發(fā),房屋建筑能做研發(fā)費用嗎
這兩題有點不理解 ? ?需不需要承擔(dān)給付保險金是責(zé)任呢
老師您好!請問進了一批貨產(chǎn)生的運費!因為剛接手公司!也不清楚這批貨賣完沒有,我該怎么處理這個運費?
老師,請問下我公司是業(yè)主方,施工方賬戶異常,我公司代施工方支付農(nóng)民工工資至農(nóng)民工個人賬戶上,我公司需要代扣代繳農(nóng)民工工資的個人所得稅嗎?
6月財務(wù)憑證借應(yīng)付款做成了借:應(yīng)收款1600 貸:伙食收入1600 做7月財務(wù)憑證怎么改正上月的錯誤啊,老師能教我一下嗎
公司有股東投入實收資本,現(xiàn)在要退股了,那些實收資本怎么處理,可以零元轉(zhuǎn)讓嗎
出差補助不會算到工資里吧,社保基數(shù)也不會算吧
老師,麻煩幫我審個合同,主要審核細節(jié) 有沒有數(shù)據(jù)錯誤哈,合同在圖片那里
老師您好請問我們是知識產(chǎn)權(quán)小規(guī)模,下個月改成一般納稅人稅率是6個點吧
1借,庫存商品80000 貸,銀行存款80000 2借,應(yīng)收賬款250000 貸,主營業(yè)務(wù)收入250000/1.13 應(yīng)交稅費增值稅250000-250000/1.13
3借,其他應(yīng)收款3000 貸,庫存現(xiàn)金3000 4借,銷售費用4000 貸,應(yīng)付賬款4000
3借,其他應(yīng)收款2000 貸,庫存現(xiàn)金2000 4借,銷售費用4000 貸,應(yīng)付賬款4000 5借,管理費用1600%2B164=1764 庫存現(xiàn)金200 應(yīng)交稅費增值稅36 貸,其他應(yīng)收款2000 6借,銀行存款.150000 貸,應(yīng)收賬款150000 7借,制造費用60000 貸,原材料60000
8.借,低值易耗品80000 應(yīng)交稅費-增值稅進項80000*0.13 嗲,銀行存款80000*1.13 9借,銀行存款1500000 貸,實收資本1500000 10借,主營業(yè)務(wù)成本100000 貸,庫存商品100000