您好,這個(gè)是可以的,更改為9%,然后進(jìn)項(xiàng)稅的話抵扣
我公司是再生資源回收公司,是一般納稅人,2021年建設(shè)廠房,有100多萬的進(jìn)項(xiàng)稅留抵,今年3月份想使用簡易計(jì)稅,請(qǐng)問老師:實(shí)用簡易計(jì)稅后是所有的進(jìn)賬票都不能抵扣嗎?還是除了回收業(yè)務(wù)不能抵扣外其他一般計(jì)稅項(xiàng)目還可以抵扣?賬上的留抵稅還可以繼續(xù)留抵嗎?還是要轉(zhuǎn)出?使用簡易計(jì)稅平時(shí)出賬的時(shí)候是全額出成本而已還是在憑證中多出一筆進(jìn)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出?謝謝
老師?1.老師,我們是一般人按照簡易計(jì)稅,然后稅局一直打電話說讓我們退,后面推了,本來就不能退的。我們又退回去了把錢。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)具體要怎么操作,是要把以前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出,還是說只轉(zhuǎn)出期末留抵的那部分進(jìn)項(xiàng)
老師您好,請(qǐng)問我們是一般納稅人,計(jì)稅銷售6%的一般企業(yè),收到5%的房屋租金專票,我不知道對(duì)方是否算簡易計(jì)稅,如果這5%租金是簡易計(jì)稅,我們是否可以把5%的專票做進(jìn)項(xiàng)稅用?是否可以做加計(jì)抵減用?我們收到小規(guī)模企業(yè)開具的1%的專用發(fā)票是否可以做加計(jì)抵減?問題有點(diǎn)多,謝謝老師回復(fù)。
老師好:我們是一般納稅人,沒有主營業(yè)務(wù)收入,只有出租房屋的其他收入,之前一直采用的是按簡易計(jì)稅5%,進(jìn)項(xiàng)未抵扣(稅局留底退稅后又被繳回了),現(xiàn)在想要把出租房屋這部分做一般計(jì)稅,是否可以直接更改為一般計(jì)稅9%,以前的進(jìn)項(xiàng)是否還可以抵扣
老師,我們單位是圖書免稅的,擔(dān)心政策到期就有部分進(jìn)項(xiàng)一直在想著后期可以抵扣,以前年度累計(jì)一直有進(jìn)項(xiàng)稅,后來有新政策繼續(xù)免稅就一筆把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄是不是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:以前年度損益, 借:以前年度損益 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 然后關(guān)于企業(yè)所得稅是否繳納看年末是否盈利對(duì)嗎
老師去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費(fèi),發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來更新信息沒有,然后也填不進(jìn)去,請(qǐng)?jiān)趺刺幚砟?/p>
老師,這是工商年報(bào),需要填的公司人數(shù),請(qǐng)問,我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進(jìn)項(xiàng)票:供電*充電服務(wù)費(fèi)13%的稅率 銷項(xiàng)票:我們給保險(xiǎn)公司開具的三電檢測(cè)報(bào)告部分是6%稅點(diǎn)的咨詢服務(wù)費(fèi)或者檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)能正常抵扣嗎?
履約保證金計(jì)入什么科目
一般納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒有領(lǐng)了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會(huì)計(jì)助理的經(jīng)驗(yàn),因?yàn)槲抑盁o做過手工賬