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老師 以前期間的進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減額沒有計(jì)提,本月計(jì)提,分錄怎么做?

2022-11-20 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-20 10:42

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減是不需要計(jì)提的,繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益,這個(gè)其他收益就是加計(jì)抵減的金額。

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你好,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減是不需要計(jì)提的,繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益,這個(gè)其他收益就是加計(jì)抵減的金額。
2022-11-20
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除,,貸營業(yè)外收入,
2022-11-20
可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入或者是其他收益 抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022-07-27
你好!你上個(gè)期間計(jì)提的時(shí)候如何做的分錄
2021-04-16
你好您原來的分錄有嗎
2022-10-11
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