你好,則乙酒廠5月應(yīng)代收代繳的消費稅=(20萬%2B19萬%2B2萬%2B10*2000*0.5)/(1—20%)*20%%2B10*2000*0.5
甲酒廠委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工白酒1噸,甲酒廠提供的材料成本為15萬元,乙企業(yè)收取不含稅加工費5萬元,乙企業(yè)沒有同類白酒的銷售價格。已知白酒適用的消費稅稅率為20%加0.5元/500克。
甲酒廠委托乙酒廠(增值稅-一般納稅人〕加工白酒1噸,甲酒廠提供的材料成本方151萬元,乙酒廠收取不含稅加工鎮(zhèn)5萬元,乙酒廠沒有同類白酒的銷售價格。已知,白酒適的消費稅稅率為20%加0.5元/500克?1屯=1000千克.(1)消費稅(2)增值稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年3月委托乙酒廠為其加工10噸糧食白酒。甲提供的全部釀酒原料成本(不含稅金額)為20萬元。乙酒廠收取全部加工費并開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅加工費為19萬元和輔料費用2萬元。2022年5月收回委托加工的白酒5噸。已知乙酒廠無同類產(chǎn)品銷售價格,則乙酒廠5月應(yīng)代收代繳的消費稅為多少萬元。(白酒消費稅比例稅率20%,定額稅率0.5元/500克)這個怎么計算
甲酒廠為增值稅一般納稅人,2015年8月份將外購成本為60000元的20噸玉米運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工糧食白酒,加工完畢收回白酒10噸,取得乙酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費40000元,加工的糧食白酒當?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場銷售價格,當月甲酒廠將收回的的上述糧食白酒出售7噸,每噸不含稅銷售額16000元要求:分別計算乙酒廠代扣代繳和甲酒廠當月應(yīng)納消費稅。
甲酒廠為增值稅一般納稅人2021年某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):一,購買原料支付60000元二,將購買的原料直接運往乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,加工完畢后收回白酒8噸,取得乙酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費25000元,代墊輔料價格15000元,加工的白酒當?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格三,本月甲酒廠將收回的白酒批發(fā)出售7噸,每噸的不含稅銷售額為20000元,(白酒的比例稅率為20%,定額稅率為每斤0.5元)計算乙酒廠應(yīng)代扣代繳的消費稅
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?