你好 是的也可以 這樣處理的??
您好老師,對方是我公司的客戶,對方還欠著我們很多款項(xiàng),但去年我公司向?qū)Ψ浇柚还P款項(xiàng),沒有給對方付款,現(xiàn)在對方給我們開過來一張利息服務(wù)費(fèi)的專票,請問我要怎么做賬?
老師好,員工沒在公司買社保,然后他報(bào)銷費(fèi)用都有正規(guī)發(fā)票,剛好老板之前有很多筆從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公司對公戶借款,那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉(zhuǎn)賬,可以直接掛老板的往來嗎?借:費(fèi)用類 貸:其他應(yīng)付款,然后員工報(bào)銷直接走個(gè)人賬戶報(bào)銷
老師。我們需要支付一筆住宿費(fèi),但是對方對公賬戶還沒處理好。我們是否可以員工先從公司借款,支付這筆費(fèi)用,然后員工拿著該發(fā)票,來沖這筆借款?
老師,請教一下,公司有一筆勞務(wù)費(fèi)需要支付,然后對方開票給我們,但是該筆勞務(wù)費(fèi)已經(jīng)由股東支付給對方(股東跟公司之間還有往來款未清),這樣需要怎么做賬呢
老師你好,有個(gè)問題請教一下,我公司對公賬轉(zhuǎn)對方公司一筆費(fèi)用款,對方不開票,然后現(xiàn)在讓我們用借款平這筆往來,說是我們還款給他們,這樣處理稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嗎
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
行,老師是不是也可以員工先付款然后拿著該發(fā)票來公司報(bào)銷?
是的可以這樣報(bào)銷的??