同學你好 你的問題是什么
永峰機器廠2018年2月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1.倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料4000kg,@100元,乙材料2000kg,@50元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領用甲材料3000kg,@100元,乙材料1500kg,@50元,車間一般性消耗領用丙材料800kg,@40元;廠部-般性消耗領用丙材料400kg,@40元。2.分配結轉(zhuǎn)本月應付職工工資130000元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資60000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資40000元,車間管理人員工資10000元,廠部管理人員20000元。3.按工資總額的14%提取福利費。4.供銷科李文出差預借差旅費1800元。5.計提本月固定資產(chǎn)折舊費20000元,其中:生產(chǎn)車間14000元,廠部6000元。6.支付本月份固定資產(chǎn)修理費3000元,其中:車間2000元,廠部1000元。7.用銀行存款支付金融部門籌資費用4000元。8.用銀行存款支付電話費、電報費8000元。9.供銷科李文出差歸來報銷差旅費1500元,并交回余款300元,結清原借款。10.用銀行存款支付車間辦公11.用銀行存款支付本月份電費18000元,其中:A.B
機械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)(1)倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領用丙材料800千克;廠部一般性消耗領用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結轉(zhuǎn)本月應付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計提職工福利費21000元。(4)計提本月份固定資產(chǎn)折舊費16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結轉(zhuǎn)本月制造費用。00件全部完工并驗收入庫,B產(chǎn)品全部未完工,計算并結轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
機械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)(1)倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領用丙材料800千克;廠部一般性消耗領用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結轉(zhuǎn)本月應付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計提職工福利費21000元。(4)計提本月份固定資產(chǎn)折舊費16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結轉(zhuǎn)本月制造費用。00件全部完工并驗收入庫,B產(chǎn)品全部未完工,計算并結轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
機械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)(1)倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領用丙材料800千克;廠部一般性消耗領用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結轉(zhuǎn)本月應付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計提職工福利費21000元。(4)計提本月份固定資產(chǎn)折舊費16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結轉(zhuǎn)本月制造費用。00件全部完工并驗收入庫,B產(chǎn)品全部未完工,計算并結轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
(三)練習生產(chǎn)過程的核算及成本計算資料:永峰機器廠2018年2月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:1.倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料4000kg,@100元,乙材料2000kg,@50元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領用甲材料3000kg,@100元,乙材料1500kg,@50元,車間一般性消耗領用丙材料800kg,@40元;廠部一般性消耗領用丙材料400kg,@40元2.分配結轉(zhuǎn)本月應付職工工資130000元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資60000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資40000元,車間管理人員工資10000元,廠部管理人員20000元。3.供銷科李文出差預借差旅費1800元。4.計提本月固定資產(chǎn)折舊費20000元,其中:生產(chǎn)車間14000元,廠部6000元。5.支付本月份固定資產(chǎn)修理費3000元,其中:車間2000元,廠部1000元。6.用銀行存款支付金融部門籌資費用4000元。7.用銀行存款支付電話費、電報費8000元。8.供銷科李文出差歸來報銷差旅費1500元,并交回余款300元,結清原借款9.用銀行存款支付車間辦公費1000元,廠部辦公費3000
老師 物業(yè)給小區(qū)安監(jiān)控 1000多元 直接發(fā)票入賬可以嗎 不要詢價和合同
票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務題:3月22日,某支行受理開戶單位A公司提交的貼現(xiàn)憑證及商業(yè)承兌匯票,申請貼現(xiàn),經(jīng)審查同意貼現(xiàn)。匯票為3月22日簽發(fā),面額250000元,將于6月22日到期。假設貼現(xiàn)率為每月4.8‰。該匯票為異地承兌,該商業(yè)承兌匯票的付款人(即承兌人)為省外系統(tǒng)內(nèi)甲縣支行的開戶單位天姿商廈(賬號2010007)。6月20日,某支行填制委托收款憑證與匯票一并寄給甲縣支行收取貼現(xiàn)款。6月23日,甲縣支行收到委托收款憑證與匯票,經(jīng)審查付款人賬戶無款支付.隨即將憑證退回貼現(xiàn)銀行。貼現(xiàn)銀行于6月26日收到退回憑證.,向貼現(xiàn)申請人A公司收取貼現(xiàn)款。要求:請根據(jù)業(yè)務情形做出相關處理。
老師,辦稅務登記時時,代理記賬的就一定要選擇代理業(yè)務?還是還可以選擇自然人?辦理成功就自然可以用統(tǒng)一社會信用代碼進入企業(yè)業(yè)務了嗎
少確認收入對公司財務有什么影響?
老師,新公司辦理注冊登記時幾個股東的要找誰做法定代表人?可以不辦一般戶嗎?
貸:長期股權投資損益調(diào)整是啥意思?增加還是減少?
老師您好,我是小企業(yè)會計準則做賬,我三月開的發(fā)票未收到錢,季度申報也報了,對方說要作廢發(fā)票我的帳應該怎么處理稅也做了營業(yè)外收入
如何把sheet放到excel的上方,步驟
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?