同學你好 這個開票方只能按照他自己的稅率
委托代銷商品,我家受托方是一般納稅人,委托方是小規(guī)模,賣了10000元,對方給我返點500元怎么做帳
受托放屬于一般納稅人需要繳納受托代銷商品的增值稅嗎
受托方屬于一般納稅人需要按一般納稅人銷售商品的稅率計算繳納受托商品的增值稅嗎?
委托代銷業(yè)務,是否可以委托方直接把發(fā)票開給客戶?(因為委托方直接收款,發(fā)貨。受托方為小規(guī)模,委托方一般納稅人)。受托方開代銷手續(xù)費服務費發(fā)票給委托方?
一般納稅人銷售商品貨物稅率是13%,小規(guī)模納稅人銷售商品貨物是按3%嗎
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調增,也是那個其他調增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤入成本還是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結轉了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務,需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現,之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數據做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數據填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
那我們想委托方收取代繳的增值稅只能是小規(guī)模開的票的抵扣嗎?那中間的稅差只能由受托方承擔了嗎?
對的 可以要稅差補助的哦