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Q

1、2×20年6月18日,甲公司向乙公司銷售商品一批,應(yīng)收乙將該應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。乙公司將該應(yīng)2×20年10月18日(合同生效日),雙方簽訂債務(wù)重組合同,技術(shù)償還該欠款。該無(wú)形資產(chǎn)的賬面余額為100萬(wàn)元,累計(jì)攤銷10月22日(債務(wù)重組日),雙方辦理完成該無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù),公司應(yīng)收款項(xiàng)的公允價(jià)值為87萬(wàn)元,己計(jì)提壞賬準(zhǔn)備7萬(wàn)元,假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。

2022-11-18 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-18 12:31

同學(xué)你好 算啥呢 你的問(wèn)題是什么

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同學(xué)你好 算啥呢 你的問(wèn)題是什么
2022-11-18
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-09-24
(1)債權(quán)人的會(huì)計(jì)處理   債權(quán)人甲公司取得該無(wú)形資產(chǎn)的成本為債權(quán)公允價(jià)值87萬(wàn)元與評(píng)估費(fèi)用4萬(wàn)元的合計(jì)91萬(wàn)元。甲公司的賬務(wù)處理如下:   借:無(wú)形資產(chǎn)             910 000     壞賬準(zhǔn)備              70 000     投資收益              10 000     貸:應(yīng)收賬款             950 000       銀行存款              40 000  ?。?)債務(wù)人的會(huì)計(jì)處理    乙公司的賬務(wù)處理如下:   借:應(yīng)付賬款             950 000     累計(jì)攤銷             100 000     無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備          20 000     貸:無(wú)形資產(chǎn)            1 000 000       其他收益——債務(wù)重組收益      70 000 滿意麻煩評(píng)價(jià)一下!
2022-03-19
(1)債權(quán)人的會(huì)計(jì)處理   債權(quán)人甲公司取得該無(wú)形資產(chǎn)的成本為債權(quán)公允價(jià)值87萬(wàn)元與評(píng)估費(fèi)用4萬(wàn)元的合計(jì)91萬(wàn)元。甲公司的賬務(wù)處理如下:   借:無(wú)形資產(chǎn)             910 000     壞賬準(zhǔn)備              70 000     投資收益              10 000     貸:應(yīng)收賬款             950 000       銀行存款              40 000  ?。?)債務(wù)人的會(huì)計(jì)處理    乙公司的賬務(wù)處理如下:   借:應(yīng)付賬款             950 000     累計(jì)攤銷             100 000     無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備          20 000     貸:無(wú)形資產(chǎn)            1 000 000       其他收益——債務(wù)重組收益      70 000 滿意麻煩評(píng)價(jià)一下!
2022-03-06
你好,學(xué)員,題目有點(diǎn)亂
2022-09-24
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