親愛的同學(xué),你好,我看看
老師,您好,幫我講解一下C選項(xiàng),為什么8要加上去?
老師,我題目中紅線部分不懂為什么要加上那個(gè),是什么意思,下面為什么不是175%而是75%
老師,你好,下面的題目怎么理解,1為什么要加上12.5,4為什么要加上
老師第十題,答案里面為什么要加上50呀
你好,老師,這道題為什么還要加上3萬元呢
核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請(qǐng)教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說我們請(qǐng)一個(gè)專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國(guó)際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國(guó)做海外倉的公司合作。我們要付美國(guó)公司海外倉服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時(shí)候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目的,只不過是負(fù)債表自動(dòng)重分類了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對(duì)方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶?
請(qǐng)問老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報(bào)表的第16欄次
1、需要補(bǔ)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備305-(270-15)=50,不能稅前扣除50*25%=12.5
4,題目說了牌照使用權(quán)沒有使用期限,對(duì)于無法確定使用壽命的無形資產(chǎn),會(huì)計(jì)上不予攤銷,甲公司應(yīng)沖回已攤銷的無形資產(chǎn)。應(yīng)沖回已攤銷的無形資產(chǎn)稅后損益=(800/10)*(1-25%)=60
老師,題目不是要計(jì)算資產(chǎn)總額,1的12.5還是不能理解
影響了利潤(rùn)總額,最終是不是影響所有者權(quán)益
借:遞延所得稅資產(chǎn)(50×25%)12.5 貸:以前年度損益調(diào)整——調(diào)整所得稅費(fèi)用 12.5(0.5分)
是了,好的,謝謝老師
沒事,記得幫忙打上五星,謝謝啦