留抵退稅部分可以抵減計(jì)算附加稅費(fèi)的增值稅
上個(gè)月開錯(cuò)三張發(fā)票,因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒發(fā)生,就申報(bào)未繳稅,這個(gè)月紅沖了,增值稅為負(fù)數(shù),現(xiàn)在兩個(gè)月一起申報(bào),增值稅可以兩個(gè)月抵消,但是上個(gè)月申報(bào)的附加稅是4500,這個(gè)月正常申報(bào)附加稅是零,我的附加稅要怎么抵?或者退?
為什么上個(gè)月的留抵增值稅退了這個(gè)月有交增值稅卻沒顯示有附加稅呢
由于上月有增值說留抵退稅8600多,這個(gè)月增值稅7752,附加稅為0,低掉了,這個(gè)分錄怎么做?
老師你好!企業(yè)有留底退稅的次月交增值稅但附加稅不用交是為什么呢!
為什么上月有留抵退稅,這月報(bào)稅有增值稅,但是附加稅為零
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為( )萬元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
需要做賬嗎?
抵減了的不需要做賬
我還是不明白其中的原理,上月稅務(wù)局退錢了,這月按道理我認(rèn)為正常繳稅
意思是拿這個(gè)留給稅是可以抵減增值稅的。抵減了增值稅就會(huì)少繳附加稅哈。
那具體抵減的比例有嗎?還是報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)顯示。那我下月報(bào)稅,有附加稅就交,沒有就相當(dāng)于繼續(xù)減免
就是你退了多少增值稅進(jìn)項(xiàng),就可以抵減多少應(yīng)交的增值稅
哦,這會(huì)兒明白了,謝謝老師
客氣。祝你工作順利。