你好 6.以現(xiàn)金120000元發(fā)放本月工資 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 7.車間主任李明報銷差旅費800元(原預借500元),余款以現(xiàn)金支付。 借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款,庫存現(xiàn)金 8.以銀行存款支付本月水費15000元,其中:車間10000元,行政管理部門5000元。 借:制造費用,管理費用,貸;銀行存款 9.以銀行存款支付本月電費25000元,其中:車間22000元,行政管理部門3000元。 借:制造費用,管理費用,貸;銀行存款 10.按A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工時分配本月的制造費用。A產(chǎn)品生產(chǎn)工時3000小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時2000小時。 借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,貸:制造費用 11.本月生產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工驗收入庫,B產(chǎn)品全部未完工。結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本 借:庫存商品—A產(chǎn)品,庫存商品—B產(chǎn)品,貸:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品
1.本月份生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料80000元、乙材料23200元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用60000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用40000元,基本生產(chǎn)車間耗用3200元。 2.本月份發(fā)生水電費9800元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用5000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用4000 元,基本生產(chǎn)車間照明耗用800元,款項已用銀行存款支付。 3.結(jié)轉(zhuǎn)本月份職工薪酬32000元,其中:制造A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人薪酬分別為16 000元和12 000元,基本生產(chǎn)車間管理人員薪酬4000元。 4.計提本月份基本生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊10 000元。 5.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間的財產(chǎn)保險費2 200元。 6.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)的修理費5 000元。 7.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間辦公用品費800元。 8.根據(jù)A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分配制造費用,A產(chǎn)品本月份生產(chǎn)工時為7 500工時,B 產(chǎn)品生產(chǎn)工時為5 500工時。 9.本月份A產(chǎn)品已全部完工,驗收人庫,產(chǎn)量為1 000件,計算其總成本和單位成本。 造費用按生產(chǎn)工 B產(chǎn)品尚未完工。
本月應(yīng)付職工工資51000元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資為25000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資為15000元,車間管理人員工資為4000元,廠部管理人員工資為7000元。(3)按工資總額的14%提取職工福利費。(4)計提本月固定資產(chǎn)折舊5600元,其中車間4300元,廠部1300元。(5)支付本月車間的大修理費1500元。(6)支付本月應(yīng)由廠部負擔的書報費200元。(7)以銀行存款支付車間辦公費380元。(8)月末按生產(chǎn)工人工資分配本月的制造費用。(9)本月生產(chǎn)A產(chǎn)品100件全部完工入庫,B產(chǎn)品全部未完工。(假設(shè)A產(chǎn)品沒有期初在產(chǎn)品成本)
1.本月份生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料80000元、乙材料23200元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用60000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用40000元,基本生產(chǎn)車間耗用3200元。2.本月份發(fā)生水電費9800元,其中:生產(chǎn)A產(chǎn)品耗用5000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品耗用4000元,基本生產(chǎn)車間照明耗用800元,款項已用銀行存款支付。3.結(jié)轉(zhuǎn)本月份職工薪酬32000元,其中:制造A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人薪酬分別為16000元和12000元,基本生產(chǎn)車間管理人員薪酬4000元。4.計提本月份基本生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊15000元。5.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間的財產(chǎn)保險費2200元。6.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)的修理費5000元。7.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間辦公用品費800元。8.根據(jù)A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分配制造費用,A產(chǎn)品本月份生產(chǎn)工時為7500工時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時為5500工時。9.本月份A產(chǎn)品已全部完工,驗收入庫,產(chǎn)量為1000件,計算其總成本和單位成本B產(chǎn)品尚未完工。
6.以現(xiàn)金120000元發(fā)放本月工資7.車間主任李明報銷差旅費800元(原預借500元),余款以現(xiàn)金支付。8.以銀行存款支付本月水費15000元,其中:車間10000元,行政管理部門5000元。9.以銀行存款支付本月電費25000元,其中:車間22000元,行政管理部門3000元。10.按A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工時分配本月的制造費用。A產(chǎn)品生產(chǎn)工時3000小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時2000小時。11.本月生產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工驗收入庫,B產(chǎn)品全部未完工。結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本請寫出會計分錄
9.25日,以銀行存款支付財產(chǎn)保險費8000元。其中生產(chǎn)車間電費6000元,行政管理部門電費1000元。10.31日,分配本月職工薪酬費用284905元。A產(chǎn)品80040B產(chǎn)品96005車間管理人員9940行政管理人員85820銷售部門1310011.31日,本月提取固定資產(chǎn)折舊67920元。其中,生產(chǎn)車間計提折舊50220元行政管理部門計提折舊16960元,銷售部門計提折舊740元。12.31日,月天結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)生的制造費用。A產(chǎn)品生產(chǎn)工時為28358小時,B產(chǎn)品生產(chǎn)工時為23202小時。13.31日,假設(shè)本期投入生產(chǎn)的A、B產(chǎn)品全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)本月完工入庫產(chǎn)品成本。
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?