你好,需要的,是一樣的
某市卷煙廠為增值稅一般納稅人,發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.與A企業(yè)簽訂加工合同,受托加工甲類卷煙100箱。A企業(yè)提供原材料的成本為20萬(wàn)元,在加工結(jié)束后開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明收取加工費(fèi)5萬(wàn)元,增值稅0.65萬(wàn)元 2.進(jìn)口一批煙絲作原材料,完稅價(jià)格51.5萬(wàn)元 3.領(lǐng)用60%當(dāng)月進(jìn)口的煙絲生產(chǎn)甲類卷煙,并銷售甲類卷煙10箱,取得不含稅銷售額200萬(wàn)元 本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在本月抵扣,關(guān)稅稅率為60%,煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,甲類卷煙的消費(fèi)稅稅率為56%,甲類卷煙消費(fèi)稅的定額稅率為150元/箱 根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題: 1.該卷煙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅(2分) 2.該卷煙廠進(jìn)口煙絲應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(2分) 3.該卷煙廠當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅(2分)(提示:不包括代收代繳,需要扣除可抵扣的消費(fèi)稅) 提示:注意單位萬(wàn)元的統(tǒng)一
某卷煙廠2019年9月委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明成本6萬(wàn)元。煙絲加工完,卷煙廠提貨時(shí),支付加工費(fèi)3000元,并支付了煙絲加工廠煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅額卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用開(kāi)生產(chǎn)甲類卷煙并用于銷售,銷售時(shí)向購(gòu)貨方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明數(shù)量40箱,價(jià)款600000元,增值稅款102000元根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算:(1)卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅:(2)受托方應(yīng)納的增值稅額(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,若卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅額為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。
某卷煙廠2019年9月委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明成本6萬(wàn)元。煙絲加工完,卷煙廠提貨時(shí),支付加工費(fèi)3000元,并支付了煙絲加工廠煙絲組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的消費(fèi)稅稅額卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用開(kāi)生產(chǎn)甲類卷煙并用于銷售,銷售時(shí)向購(gòu)貨方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明數(shù)量40箱,價(jià)款600000元,增值稅款102000元根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算:(1)卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅:(2)受托方應(yīng)納的增值稅額(煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,若卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅額為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元)。
某卷煙廠是增值稅一般納稅人,該廠于2014年8月份發(fā)出煙葉1批,實(shí)際成本為30000元,委托加工廠加工一批煙絲,卷煙廠9月份有關(guān)情況如下:(1)收回委托加工的煙絲200斤,支付加工費(fèi)7800元、增值稅1326元,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(加工廠沒(méi)有同類煙絲的銷售價(jià)格)。(2)車間領(lǐng)用加工收回的煙絲50斤,繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙。(3)銷售委托加工收回的煙絲40斤,開(kāi)具普通發(fā)票,發(fā)票上列明的金額為32760元。(4)銷售卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,開(kāi)具的專用發(fā)票上列明的銷售額為150000元(每條煙60元)。發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅金額為2000元。其他資料:卷煙廠8月份未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額4000元;甲類卷煙稅率56%,乙類卷煙稅率36%,卷煙定額稅率150元/箱,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:(1)卷煙廠9月份的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅應(yīng)納稅額是多少?(2)卷煙廠9月份委托加工環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費(fèi)稅額是多少?(3)卷煙廠9月份生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費(fèi)稅額是多少?
某卷煙廠是增值稅一般納稅人,該廠于2014年8月份發(fā)出煙葉1批,實(shí)際成本為30000元,委托加工廠加工一批煙絲,卷煙廠9月份有關(guān)情況如下:(1)收回委托加工的煙絲200斤,支付加工費(fèi)7800元、增值稅1326元,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(加工廠沒(méi)有同類煙絲的銷售價(jià)格)。(2)車間領(lǐng)用加工收回的煙絲50斤,繼續(xù)加工生產(chǎn)卷煙。(3)銷售委托加工收回的煙絲40斤,開(kāi)具普通發(fā)票,發(fā)票上列明的金額為32760元。(4)銷售卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,開(kāi)具的專用發(fā)票上列明的銷售額為150000元(每條煙60元)。發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅金額為2000元。其他資料:卷煙廠8月份未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額4000元;甲類卷煙稅率56%,乙類卷煙稅率36%,卷煙定額稅率150元/箱,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:(1)卷煙廠9月份的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅應(yīng)納稅額是多少?(2)卷煙廠9月份委托加工環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費(fèi)稅額是多少?(3)卷煙廠9月份生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)納的消費(fèi)稅額是多少?
您好~咨詢下:購(gòu)置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,注冊(cè)了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒(méi)登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒(méi)辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開(kāi)業(yè)信息有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),10月1日開(kāi)始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開(kāi)具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來(lái)設(shè)備入庫(kù)和增值專票,不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開(kāi)具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來(lái)想接著問(wèn): 那老師,這合同金額160萬(wàn)是怎么來(lái)的呢?從題目可以看出來(lái)嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬(wàn)元,稅費(fèi)13萬(wàn)元。后面就來(lái)個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過(guò)了。
老師,個(gè)體工商戶自己可以開(kāi)戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開(kāi)的票,報(bào)費(fèi)用的時(shí)候可以做賬做到10月嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,哪里可以獲取最新的財(cái)政規(guī)定變化消息
個(gè)體戶需要報(bào)稅嗎?在每個(gè)月開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn)的情況下
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果勞務(wù)費(fèi)金額超過(guò)800元按20%繳納的個(gè)人所得稅是否也會(huì)一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳?