借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料甲510
2019年12月31日結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本274488元。求會計分錄
12月31日,經(jīng)測試期末結(jié)存原材料的可變現(xiàn)凈值50萬元,而原材料的賬面余額55萬元,要求編制會計分錄
12月31日,經(jīng)測試,期末結(jié)存原材料的,可變現(xiàn)凈值為50萬元,而原材料的賬面余額55萬元,要求編制會計分錄
33.12月31日,銷售一批原材料給長江工廠,售價為15000元,增值稅額1950元,貨款尚未收到。34.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已售原材料的實際成本12000元。35.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已售A產(chǎn)品的銷售成本400000元、B產(chǎn)品的銷售成本100000元.要求:根據(jù)資料編寫會計分錄。
12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷甲材料的成本510元 要求:編制會計分錄
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
老師你好入職時間是五月一日,個稅申報時間應(yīng)該是六月對嗎
老師,員工出差通行費發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
老師,我在申報增值稅的時候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會顯示出來不抵扣認證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會顯示在增值稅申報表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報,是直接手動把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請教下,收到保理費和支付保理費,銀行直接把貼息費扣了,支付保理費時開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫