看一下符合退稅的要求嗎?如果不符合的話,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我公司9月份開銷售發(fā)票,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票還沒有回來就全額繳稅了,10月份進(jìn)項(xiàng)回來了,我留底了,但是沒有庫存商品了,我公司是商貿(mào),一進(jìn)一出,沒有庫存,這留底咋辦?
老師,我們商貿(mào)企業(yè)賬面庫存和實(shí)際庫存相差太大,留底也很多,我要辦理留底退稅,怕有風(fēng)險(xiǎn)。我怎么處理能好一點(diǎn)呢
老師,商貿(mào)企業(yè)庫存和留抵沒有必然聯(lián)系,一般有庫存就會(huì)有留抵,或者有庫存就會(huì)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這是對的么 還有,有庫存沒留抵和沒庫存有留抵是正?,F(xiàn)象么 我在代賬公司做賬,平時(shí)需要注意留抵和庫存之間的關(guān)聯(lián)么
國稅里沒有留底稅額,都已經(jīng)抵扣完了,但是賬面上有庫存。?!,F(xiàn)在要注銷,,,庫存要開銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是不是就不能開進(jìn)來?
老師,商貿(mào)企業(yè),要注銷,有進(jìn)項(xiàng)留底但沒有庫存,該怎么辦?
領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實(shí)際成本為10000怎么做分錄?
一般納稅人計(jì)提附加稅分錄
老師,我們建筑施工,破壞點(diǎn)綠化,這個(gè)單位給補(bǔ)的苗,這樣開發(fā)票可以嗎
支付了4萬保證金(投標(biāo)用),回了3萬的現(xiàn)金,開了1萬的發(fā)票。這1萬我做賬怎么做。
老師,24年所得稅匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示在哪里,找不到
老師好 收到承兌 分錄是這樣做嗎 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款
老師,我們?nèi)ツ觐A(yù)提了15萬的成本,到現(xiàn)在公司沒有業(yè)務(wù),這個(gè)月我打算原路沖出來,如果老板繼續(xù)不想交稅的話,是不是還應(yīng)該重新計(jì)提一下
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表里顯示的利潤是利潤總額,還是扣除所得稅的凈利潤?
老師,我這邊有個(gè)小公司,業(yè)務(wù)量很少,一年就開個(gè)七八張票,也基本不用交稅,公司關(guān)了找其他公司代開發(fā)票是收7或10個(gè)點(diǎn),我這邊是把公司關(guān)了找人代開合適,還是公司存續(xù)合適。
您好,老師,我們招了一位挖掘機(jī)司機(jī),該司機(jī)不讓了社保,再財(cái)務(wù)上發(fā)工資怎么做賬啊
不符合 成本10萬,進(jìn)項(xiàng)1.3萬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這樣嗎?不平衡啊
借主營業(yè)務(wù)成本1.3萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.3萬。
能不能做無票收入
你做無效收入,你有庫存嗎?
你做無票收入有對應(yīng)的庫存嗎?能收到錢的嗎?
沒有庫存 但做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怕稅務(wù)局找,要說明什么理由呢?
你好,這個(gè)不需要寫說明的。
形成這種情況是什么原因呢?有進(jìn)項(xiàng)沒庫存是什么原因形成的
前期要么就是你們單位繳納的稅款多,抵扣的少,或者是有隱瞞收入的。
這兩點(diǎn)都不明白,能否解釋一下
單位繳納的稅款多,你抵扣的比較少啦,如果有隱瞞收入的,你沒有做收入,那不又有進(jìn)項(xiàng)多抵扣了?
如果以前做過無票收入會(huì)不會(huì)導(dǎo)致
你好,這個(gè)做了收入正常做收入的不影響
單位繳納的稅款多,進(jìn)項(xiàng)少,這點(diǎn)不理解 麻煩解釋一下
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)繳納的增值稅,擬任掙得少,抵扣的少,繳納的稅款多,你剩余的不就有進(jìn)項(xiàng)留抵啦?
抵扣少,交的稅多,意思是利潤高唄,那就是成本低,還不明白
這里是增值稅抵扣的是增值稅,抵扣的少和利潤沒有關(guān)系。
好吧謝謝?。。?!
不用客氣 工作愉快