借委托加工物資貸預(yù)付賬款。
老師,如果我銀行付款了,發(fā)票沒(méi)有回來(lái),我先計(jì)入了預(yù)付賬款,那么對(duì)方給不出發(fā)票,那我這個(gè)怎樣處理啊,分錄怎樣做???我們工程是做工程的
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司12月份對(duì)公戶(hù)支付了一筆委托加工費(fèi),但是還未取到發(fā)票。這個(gè)要怎么在委托加工資體現(xiàn),如果我現(xiàn)在未收到發(fā)票借:委托加工物資可以嗎?發(fā)票到了又要怎么做
老師,比如找工廠加工了一批內(nèi)衣10w元,對(duì)方開(kāi)了10w的發(fā)票過(guò)來(lái),是借:委托加工物資,但是如果我們只是付了10w的預(yù)付款,對(duì)方開(kāi)了10w發(fā)票過(guò)來(lái),這個(gè)發(fā)票要怎么入賬啊
老師,給我們做廣告的公司,開(kāi)來(lái)一張45000元的發(fā)票,但是我們只支付了30000元 借:廣告費(fèi) 45000 貸:銀行存款 30000 應(yīng)付賬款 15000 如果這樣15000后期對(duì)方不找我們要了,這個(gè)賬要怎么平呢?
老師 我需要A給我開(kāi)一張委托加工發(fā)票3000元, 他們收10的稅點(diǎn) 給我返2700元 但是這筆錢(qián)并并沒(méi)有返回來(lái) 因?yàn)锳還是我的代發(fā)公司,發(fā)了一批貨,這2700元,抵了這批貨的成本 老師我得賬上應(yīng)該怎么做 開(kāi)始支付委托加工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀存 我收到委托加工發(fā)票 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A 我支付發(fā)貨成本 借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀存 等A 給我開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-A 這樣的話 我賬上總是查這2700元 應(yīng)該咋弄
因一些問(wèn)題客戶(hù)尾款不給了,怎么處理?
打印出來(lái)了完稅證明了 106715.76包括:增值稅(其他未列明制造業(yè))100662.22元,地方教育費(fèi)附加1006.75元,教育費(fèi)附加1510.13元,城建稅3523.63元,增值稅(租賃服務(wù))13.03元,有農(nóng)行繳款流水,老師這個(gè)分錄如何做賬?用計(jì)提一筆分錄,繳款一筆分錄,還是咋做了?
車(chē)不在公司名下,在法人名下,請(qǐng)問(wèn)加郵費(fèi),過(guò)路費(fèi)可以入賬嘛
你好,之前的應(yīng)付賬款,多提,現(xiàn)在清賬沖平,分錄怎么寫(xiě)
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有預(yù)包裝食品,散裝食品和土特產(chǎn)批發(fā)零售,能不能開(kāi)茶葉的發(fā)票呀?
在小規(guī)模納稅人期間收到專(zhuān)票,未取得收入,未開(kāi)過(guò)票票,后轉(zhuǎn)為一般納稅人,專(zhuān)票可以認(rèn)證嗎
公司要注銷(xiāo)賬上有12年的發(fā)票沒(méi)回來(lái)的預(yù)付款怎么辦,用沖平嗎
銀行手續(xù)費(fèi)回單怎么入賬? 后面收到發(fā)票時(shí)又怎么處理呢
老師資本公積是什么錢(qián)
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊當(dāng)月不折舊嗎?下月累計(jì)折舊,二十八期2月課程里面為什么老師做的那個(gè)表格顯示已經(jīng)累計(jì)折舊一個(gè)月了
老師,我有個(gè)疑惑,如果買(mǎi)庫(kù)存商品,當(dāng)月入庫(kù)當(dāng)月收到發(fā)票就做:庫(kù)存商品,當(dāng)月收到發(fā)票但是當(dāng)月沒(méi)有入庫(kù)做:在途物資,但是像委托加工加工這種情況,我當(dāng)月沒(méi)有收到貨物,但是我收到發(fā)票,這種情況不需要跟庫(kù)存商品一樣做:在途物資,而可以直接做:委托加工物資嗎
那加工費(fèi)發(fā)生了沒(méi)有?如果沒(méi)有加工費(fèi)發(fā)生借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
加工費(fèi)還沒(méi)發(fā)生,只是先付了預(yù)付款,然后對(duì)方還把這個(gè)預(yù)付款發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,所以不知道這個(gè)還沒(méi)發(fā)生加工費(fèi)的預(yù)付款發(fā)票怎么處理
加工費(fèi)還沒(méi)發(fā)生,只是先付了預(yù)付款,然后對(duì)方還把這個(gè)預(yù)付款發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,所以不知道這個(gè)還沒(méi)發(fā)生加工費(fèi)的預(yù)付款發(fā)票怎么處理
有發(fā)票和沒(méi)有發(fā)票的一樣做就可以的。借預(yù)付賬款貸銀行存款,如果你對(duì)方給你開(kāi)的專(zhuān)票你需要抵扣的話,借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
那如果這個(gè)預(yù)付款已經(jīng)發(fā)生了一部分的加工費(fèi),而且是在次月發(fā)生的呢
你好做預(yù)付可以, 沒(méi)有發(fā)生完畢,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制是屬于下一個(gè)月的