借管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)貸銀行存款。
請(qǐng)問(wèn)公司賠償職工工傷賠償款與保險(xiǎn)公司賠償款差額如何入賬,分錄怎么做?謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)轉(zhuǎn)給職工的工傷保險(xiǎn)賠償款要怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)因沒(méi)給員工購(gòu)買(mǎi)社保,發(fā)生工傷的賠償款從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)給賠償?shù)膯T工,只有轉(zhuǎn)賬回單,這個(gè)可以入賬嗎,需要做稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)員工工傷,然后保險(xiǎn)公司賠付,公司再轉(zhuǎn)賬給員工,怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)員工工傷,然后保險(xiǎn)公司賠付,公司再轉(zhuǎn)賬給員工,怎么做分錄?
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷(xiāo)售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠(chǎng)房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
沒(méi)有發(fā)票可以記入費(fèi)用嗎
你好,沒(méi)有發(fā)票可以的,只要是你單位職工就行,工傷不需要交個(gè)稅。得有工傷證明。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。