您好,這個是屬10000*0.09的哈
老一般納稅人企業(yè)開的收購發(fā)票,抵扣進項稅額稅率是0.09,我填寫增值稅申報表附表二時農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的金額是填寫扣除抵扣后的稅額還是收購發(fā)票免稅額呢?
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,增值稅申報表附列資料1怎么填寫呢?含稅收入寫10300還是10000呢?發(fā)票總金額是10000
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0 老師 會計分錄寫 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入 10000 借:應收賬款 10300 貸:主營業(yè)務收入 10000 應交稅費-應交增值稅 300 還是寫
老師,農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,稅率3%,票面金額10000,稅額300,合計10300.抵扣時計算稅額是10000*0.09還是10300*0.09?
昨天我學的稅務基礎入門,對月銷售額15萬元以下含15萬的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。老師舉了個例子,假如收取的價款是10300,不含稅的金額就是10300,除以一加百分之3=10000,那他算的這個3%是專票的嗎?普票不是免費嗎?
公司給財務轉(zhuǎn)錢 寫的備用金 后面用發(fā)票沖還是 還回去
我們給甲方做的消防改造工程,開票可以開 建筑服務*工程服務嗎一般納稅人 9個點的
老師您好,持有待售資產(chǎn)是賬面價值與公允價值減去出售費用后孰低計量。我記得還有一個是孰高計量。老師,是哪個呀
租賃激勵在租賃付款額中扣除,怎么直接從使用權(quán)資產(chǎn)里扣,那租賃負債不就沒變?
老師商譽1000是怎么算出來的?
老師,快遞物流公司為客戶運輸?shù)耐瑫r,如果為客戶也提供了物流輔助服務,那這部分物流輔助服務費也屬于快遞公司的收入嗎
2×24 年,甲公司實現(xiàn)利潤總額210 萬元,包括:2×24 年收到的國債利息收入10 萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20 萬元。甲公司2×24 年初遞延所得稅負債余額為20 萬元,年末余額為25 萬元,上述遞延所得稅負債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,甲公司2×24 年的所得稅費用為,老師,這道題怎么做?
你好,老師,每季度交的房產(chǎn)稅不是按這個原值計算的嗎?怎么還要除以4
老師之前報關(guān)出口的單子開進來的專票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來抵內(nèi)銷的吧
老師,請問辣椒籽開發(fā)票的大類屬于什么?
好的,謝謝老師
不餓客氣的,祝您開心