您好,這個是屬10000*0.09的哈

老一般納稅人企業(yè)開的收購發(fā)票,抵扣進項稅額稅率是0.09,我填寫增值稅申報表附表二時農產品發(fā)票的金額是填寫扣除抵扣后的稅額還是收購發(fā)票免稅額呢?
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,增值稅申報表附列資料1怎么填寫呢?含稅收入寫10300還是10000呢?發(fā)票總金額是10000
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0 老師 會計分錄寫 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入 10000 借:應收賬款 10300 貸:主營業(yè)務收入 10000 應交稅費-應交增值稅 300 還是寫
老師,農產品銷售發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,稅率3%,票面金額10000,稅額300,合計10300.抵扣時計算稅額是10000*0.09還是10300*0.09?
昨天我學的稅務基礎入門,對月銷售額15萬元以下含15萬的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。老師舉了個例子,假如收取的價款是10300,不含稅的金額就是10300,除以一加百分之3=10000,那他算的這個3%是專票的嗎?普票不是免費嗎?
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調整嗎?如果再納稅調增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉讓股東部分股權,企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社保扣了一個大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉讓股東部分股權,這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
好的,謝謝老師
不餓客氣的,祝您開心