你好? 固定資產(chǎn)報(bào)廢的操作直接去固定資產(chǎn)模塊操作固定資產(chǎn)清理即可,以金蝶EAS為例,具體步驟如下: 1、從金蝶EAS的主界面選擇“資產(chǎn)管理”,進(jìn)入固定資產(chǎn)的“業(yè)務(wù)處理”,如圖所示: 2、從業(yè)務(wù)處理界面點(diǎn)擊子菜單進(jìn)入“固定資產(chǎn)清理”。 3、在登錄清理單序時(shí)簿時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出固定資產(chǎn)清理單查詢框,此時(shí)輸入條件,點(diǎn)擊確定。 4、選中的清理單顯示在清理單界面中,如下圖所示: 5、點(diǎn)擊新增固定資產(chǎn)清理卡片。如下圖所示: 6、用戶在清理方式中按F7選取資產(chǎn)類別進(jìn)行清理,清理費(fèi)用數(shù)據(jù)手工錄入。 7、選擇清理方式后,提交。該清理單將由工作流自動(dòng)轉(zhuǎn)入審核流程進(jìn)行審核。 8、最后關(guān)聯(lián)生成憑證,在總賬上輸入好下圖相關(guān)科目記賬即可。
請(qǐng)問(wèn)金蝶KIS云旗艦版的固定資產(chǎn)明細(xì)如何引出?請(qǐng)老師發(fā)下操作步驟,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下金蝶系統(tǒng)是2020年11月建的賬套,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有用固定資產(chǎn)模塊,現(xiàn)在2022年第3期,想用固定資產(chǎn)模塊,如何操作呢
老師好,固定資產(chǎn)報(bào)廢,金蝶系統(tǒng)里 如何操作?謝謝!
老師 我想問(wèn)下一下金蝶kis 專業(yè)版 202209月已錄入固定資產(chǎn)卡片,按月計(jì)提折舊,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)為一次性計(jì)入成本費(fèi)用 怎么在金蝶系統(tǒng)操作固定資產(chǎn)卡片? 最好圖片加文字說(shuō)明一下 多謝
老師好,金蝶系統(tǒng)中固定資產(chǎn)增加,減值準(zhǔn)備對(duì)方科目是什么?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)收取的合同履約保證金因?qū)Ψ竭`約不退回時(shí),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入?
老師好!想問(wèn)下個(gè)體戶稅務(wù)提交了注銷,清稅證明下來(lái)了,可以撤銷恢復(fù)正常么
我公司非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓13個(gè)月,按月支付,我開(kāi)發(fā)票時(shí)單位開(kāi)什么?
老師 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問(wèn)題,1.我每月并每月,把當(dāng)月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中。 若是當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),我就直接做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這一個(gè)分錄 ??梢赃@樣嗎。 (因?yàn)槿绻蛔鲞@一筆分錄 就造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說(shuō)這科目可以有余額, 有的老師說(shuō)不可以 我現(xiàn)在也有點(diǎn)暈
甲向乙買材料,乙為什么能把對(duì)甲的應(yīng)收賬款劃分成交易性金融資產(chǎn),感覺(jué)好奇怪
鐵路局手寫代用票可以稅前扣除嗎
老師麻煩問(wèn)下,現(xiàn)在要是開(kāi)以前稅率的發(fā)票 當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入 這個(gè)怎么辦哦?
與任職單位解除勞動(dòng)關(guān)系取得的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,超出上傘平均工資3倍的部分如何計(jì)算個(gè)人所得稅?
老師,前期有筆費(fèi)用抵扣了進(jìn)項(xiàng),后期轉(zhuǎn)出了,分錄這樣做對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)社區(qū)食堂,和菜品定制成本怎么核算
老師,我系統(tǒng)里沒(méi)有固定資產(chǎn)清理,有固定資產(chǎn)減少,就點(diǎn)“固定資產(chǎn)減少”,對(duì)嗎?
你就點(diǎn)固定資產(chǎn)減少就。你就點(diǎn)固定資產(chǎn)減少就行。
然后把報(bào)廢的這個(gè)選出來(lái),減少方式選報(bào)廢,再點(diǎn)“記賬憑證”就可以了嗎?謝謝!
是的,這樣處理可以。
老師,請(qǐng)問(wèn)生成出來(lái)的憑證,應(yīng)該是怎樣記分錄才對(duì)?謝謝!
、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)會(huì)生成幾個(gè)憑證?。?
。就是錄入我發(fā)給你這個(gè)分錄數(shù)據(jù)就行了。
噢,意思是憑證是手工錄入啊,不是系統(tǒng)自動(dòng)生成嗎?我還以為和購(gòu)買固定資產(chǎn)一樣系統(tǒng)生成呢
是的,需要手動(dòng)寫科目的
那就是系統(tǒng)里只要做一個(gè)減少,那下個(gè)月系統(tǒng)折舊憑證生成時(shí) 就不會(huì)再有這個(gè)報(bào)廢的折舊費(fèi)了吧?
是這個(gè)意思的。是的
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢。請(qǐng)問(wèn)是要先把本月折舊計(jì)提后再報(bào)廢,對(duì)嗎?謝謝!
你好 是的是 這樣對(duì)的?
老師,第一個(gè)分錄將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,這個(gè)固定資產(chǎn)清理的金額就是期末凈值,對(duì)嗎?謝謝!
你好 是的 是這個(gè)數(shù)的 是??
老師,報(bào)廢的固定資產(chǎn)沒(méi)用了,是再把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎?謝謝!
你好 是的 這是對(duì)的呢??