你好? 固定資產(chǎn)報廢的操作直接去固定資產(chǎn)模塊操作固定資產(chǎn)清理即可,以金蝶EAS為例,具體步驟如下: 1、從金蝶EAS的主界面選擇“資產(chǎn)管理”,進(jìn)入固定資產(chǎn)的“業(yè)務(wù)處理”,如圖所示: 2、從業(yè)務(wù)處理界面點(diǎn)擊子菜單進(jìn)入“固定資產(chǎn)清理”。 3、在登錄清理單序時簿時,系統(tǒng)會自動彈出固定資產(chǎn)清理單查詢框,此時輸入條件,點(diǎn)擊確定。 4、選中的清理單顯示在清理單界面中,如下圖所示: 5、點(diǎn)擊新增固定資產(chǎn)清理卡片。如下圖所示: 6、用戶在清理方式中按F7選取資產(chǎn)類別進(jìn)行清理,清理費(fèi)用數(shù)據(jù)手工錄入。 7、選擇清理方式后,提交。該清理單將由工作流自動轉(zhuǎn)入審核流程進(jìn)行審核。 8、最后關(guān)聯(lián)生成憑證,在總賬上輸入好下圖相關(guān)科目記賬即可。

請問金蝶KIS云旗艦版的固定資產(chǎn)明細(xì)如何引出?請老師發(fā)下操作步驟,謝謝
老師,請問一下金蝶系統(tǒng)是2020年11月建的賬套,但是當(dāng)時沒有用固定資產(chǎn)模塊,現(xiàn)在2022年第3期,想用固定資產(chǎn)模塊,如何操作呢
老師好,固定資產(chǎn)報廢,金蝶系統(tǒng)里 如何操作?謝謝!
老師 我想問下一下金蝶kis 專業(yè)版 202209月已錄入固定資產(chǎn)卡片,按月計(jì)提折舊,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)為一次性計(jì)入成本費(fèi)用 怎么在金蝶系統(tǒng)操作固定資產(chǎn)卡片? 最好圖片加文字說明一下 多謝
老師好,金蝶系統(tǒng)中固定資產(chǎn)增加,減值準(zhǔn)備對方科目是什么?謝謝!
老師,9810報關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費(fèi)用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報個人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報這一半嗎
第(5)小問里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個體工商戶采購500元以內(nèi)的物品,未開發(fā)票,以加蓋個體戶公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會計(jì)對方要注意什么


老師,我系統(tǒng)里沒有固定資產(chǎn)清理,有固定資產(chǎn)減少,就點(diǎn)“固定資產(chǎn)減少”,對嗎?
你就點(diǎn)固定資產(chǎn)減少就。你就點(diǎn)固定資產(chǎn)減少就行。
然后把報廢的這個選出來,減少方式選報廢,再點(diǎn)“記賬憑證”就可以了嗎?謝謝!
是的,這樣處理可以。
老師,請問生成出來的憑證,應(yīng)該是怎樣記分錄才對?謝謝!
、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
老師,請問系統(tǒng)會生成幾個憑證???
。就是錄入我發(fā)給你這個分錄數(shù)據(jù)就行了。
噢,意思是憑證是手工錄入啊,不是系統(tǒng)自動生成嗎?我還以為和購買固定資產(chǎn)一樣系統(tǒng)生成呢
是的,需要手動寫科目的
那就是系統(tǒng)里只要做一個減少,那下個月系統(tǒng)折舊憑證生成時 就不會再有這個報廢的折舊費(fèi)了吧?
是這個意思的。是的
老師,固定資產(chǎn)報廢。請問是要先把本月折舊計(jì)提后再報廢,對嗎?謝謝!
你好 是的是 這樣對的?
老師,第一個分錄將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,這個固定資產(chǎn)清理的金額就是期末凈值,對嗎?謝謝!
你好 是的 是這個數(shù)的 是??
老師,報廢的固定資產(chǎn)沒用了,是再把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎?謝謝!
你好 是的 這是對的呢??