你好 就是 按?際 收到通知 查了 沒有這個(gè)發(fā)票??
公司收到兩張報(bào)銷的餐飲業(yè)普通發(fā)票,是去年入賬的,沒有簽合同,只有一張收據(jù)。今年稅務(wù)局查出來(lái)說(shuō)那個(gè)公司虛開發(fā)票,一共一萬(wàn)多塊錢的 要我們這邊罰款交滯納金,罰25%,和滯納金 該怎么應(yīng)對(duì)?
老師,我們公司剛成立1個(gè)月,通過(guò)電子稅務(wù)局查查詢,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有其他公司給我們開具了幾十張專用發(fā)票(住宿、服務(wù)等)、電子普通發(fā)票(辦公用品、餐飲、服務(wù)等),普通發(fā)票(辦公用品、餐飲等發(fā)票),但是目前我只見到1張紙質(zhì)專用發(fā)票,其他發(fā)票都沒見到實(shí)物,這怎么操作呢?其他沒有見到實(shí)際發(fā)票的專用發(fā)票,必須這個(gè)月完成勾選、認(rèn)證、入賬嗎? 另外,紙質(zhì)普通發(fā)票也沒有見到實(shí)際發(fā)票的,也必須這個(gè)月入賬嗎?不能收到實(shí)際發(fā)票之后,下個(gè)月再入賬嗎?
老師們好。請(qǐng)問一下我們公司有一名員工去年出差回來(lái)報(bào)銷的時(shí)候有一張電子普票稅局說(shuō)是虛開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)入賬了,請(qǐng)問這種情況我們應(yīng)該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢?這種情況下如何免除罰款或稅務(wù)上的處罰呢?
老師你好,稅務(wù)局電話通知說(shuō)我們有一張?zhí)摷侔l(fā)票,普票,要我們寫報(bào)告過(guò)去。但是我們查賬了,實(shí)際上沒有拿到這張票來(lái)入賬,也沒有交易往來(lái)。這個(gè)報(bào)告要怎么寫呢
我們公司,收到稅務(wù)的那個(gè)要求,說(shuō)我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個(gè)電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點(diǎn)開金額出來(lái),就是到時(shí)候就紅沖它就是開一個(gè)負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過(guò)。然后我就把我們之前是查過(guò)剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說(shuō)電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個(gè)全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
老師 小規(guī)模填工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計(jì)數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯(cuò)了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計(jì)算是全年平均人數(shù)嗎
請(qǐng)問申報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票啊?
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào)表”是必須要申報(bào)嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小