這個需要在租賃協(xié)議中寫清楚房產(chǎn)稅的問題
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
會計學(xué)堂上有沒有推薦看審計報告的課程
老師好!甲實際繳納25.5萬,占比51%,乙實際繳納20萬,占比41%,丙實際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤89萬,分紅80萬后再平價轉(zhuǎn)讓,請問平價轉(zhuǎn)讓需要繳納個稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的???有點搞不明白
專票收到后,做賬時發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營凈利潤加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營凈利潤減凈凈資產(chǎn)的增加是實體現(xiàn)金流。對嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計算這個年產(chǎn)值?21個就是這個公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計算呀?
個體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號怎么寫
您的意思是說,在租賃協(xié)議中寫清楚了,那如果是出租房,還是轉(zhuǎn)租房交把這個寫清楚就不存在稅務(wù)局要求我們來交這個稅了是嗎?
那現(xiàn)在這個協(xié)議沒有寫,那就等于需要我們中介來交嗎?
稅務(wù)局他不管誰來交,他只要收到稅就可以,所以這個就是我們和房東去交涉的問題,因為合同沒有寫房東,肯定不認(rèn)那這個稅只有我們出嗎?現(xiàn)在還有別的辦法嗎?
現(xiàn)在遇到這種情況怎么辦呢?我們開出去的票出租金額有幾百萬那意思,就是我們要按從租計征還是從價計征呢?
房產(chǎn)不是是那個房屋所有人交嗎?那個房產(chǎn)稅怎么也輪不到中介交呀?
同學(xué)你好 對的 只要你們協(xié)議里寫清楚就可以
現(xiàn)在是要中介公司繳房產(chǎn)稅,說是開具有百萬租賃發(fā)票,這百萬正常業(yè)務(wù),這百萬是承租了一棟樓轉(zhuǎn)租出去的業(yè)務(wù)收入,也沒賺幾毛錢差價
不合理呀我們交的話
同學(xué)你好 現(xiàn)在就是房東不交承租方就要交
就算寫了協(xié)議,那房東也不肯交我們中介出租的價錢從租計征呀
簽不簽協(xié)議也是一回事嗎
老師遇到這種情況怎么避稅
對的 這個得看稅局 但是現(xiàn)在稅局就是讓你們交 稅局的目的就是收到稅