你好; 貸方說明你 計提多了。 你繳納少了。 你去看看你 是不是這樣的??
老師好,請問季度是先預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后到了年終后匯算清繳才是真正的交費(fèi)嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅的會計分錄?查看會計科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額是貸方余額,這是說明未交的企業(yè)所得稅,對嗎?
您好老師!企業(yè)所得稅費(fèi)都已繳費(fèi)了,請問應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸方有余額,請文如何處理呢?
老師,您好。請問公司名稱用省級名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊資金有限嗎,后期變更或是注銷會有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊公司的時候用的他的中華人民共和國外國人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報的的時候 它是跳出來外國投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項發(fā)票都是專用發(fā)票,因為都是賣給個人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項目組項目推進(jìn)費(fèi)用10萬,記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤是負(fù)數(shù),本年利潤是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬5年的房租,全部計入費(fèi)用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒有跟我要導(dǎo)電子口岸的報關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報的呢
一般納稅人進(jìn)口貨物銷售給個人,怎么交增值稅的
請問老師,開跨市的發(fā)票的時候,合同編碼怎么生成呀?沒有預(yù)繳
提問 老師 固定資產(chǎn)年初42萬 折舊0 期末固定資產(chǎn)35萬元 折舊16萬多 請問企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊的 資產(chǎn)原值填寫多少
都已繳費(fèi)完了
今年收到了稅局退回506·71元,其他的都按季度繳費(fèi)了
?你好;? ? ? 退的是啥款的??? 你 是繳納了多繳納了退了 企業(yè)所得稅???? ?
去年多繳了企業(yè)所得稅,所以今年匯算清繳退回的
?你好; 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸以前年度損益調(diào)整;? 借? ?以前年度損益調(diào)整;? 貸利潤分配 -未分配利潤? ?
小規(guī)模企業(yè),不能用以前年度調(diào)整科目
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 貸利潤分配 -未分配利潤? ??
是不是我先做一筆沖減以前的分錄
?你好;? ? 上面就是給你做了紅沖? 和退稅分錄 一起做了? ?
那意思就是說我按上面的做就做了是嗎
是的;? ? 正常按我寫的 就可以 對的;? ??
老師,我按上面您寫的分錄后,還是貸方有余額呢
?你好; 你自己檢查金額哈 ;? 你之前計提了多少; 你繳納了多少 ; 退了多少;? 是不是你自己多計提了? ?多計提就得還沖一筆的??