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您好老師!企業(yè)所得稅費(fèi)都已繳費(fèi)了,請問應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸方有余額,請文如何處理呢?

您好老師!企業(yè)所得稅費(fèi)都已繳費(fèi)了,請問應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸方有余額,請文如何處理呢?
2022-11-17 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-17 10:53

你好; 貸方說明你 計提多了。 你繳納少了。 你去看看你 是不是這樣的??

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快賬用戶3970 追問 2022-11-17 10:54

都已繳費(fèi)完了

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快賬用戶3970 追問 2022-11-17 10:56

今年收到了稅局退回506·71元,其他的都按季度繳費(fèi)了

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齊紅老師 解答 2022-11-17 10:59

?你好;? ? ? 退的是啥款的??? 你 是繳納了多繳納了退了 企業(yè)所得稅???? ?

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快賬用戶3970 追問 2022-11-17 11:00

去年多繳了企業(yè)所得稅,所以今年匯算清繳退回的

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齊紅老師 解答 2022-11-17 11:07

?你好; 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸以前年度損益調(diào)整;? 借? ?以前年度損益調(diào)整;? 貸利潤分配 -未分配利潤? ?

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快賬用戶3970 追問 2022-11-17 11:08

小規(guī)模企業(yè),不能用以前年度調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2022-11-17 11:12

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 貸利潤分配 -未分配利潤? ??

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快賬用戶3970 追問 2022-11-17 11:17

是不是我先做一筆沖減以前的分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-17 11:19

?你好;? ? 上面就是給你做了紅沖? 和退稅分錄 一起做了? ?

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快賬用戶3970 追問 2022-11-17 11:19

那意思就是說我按上面的做就做了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-17 11:22

是的;? ? 正常按我寫的 就可以 對的;? ??

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快賬用戶3970 追問 2022-11-17 11:22

老師,我按上面您寫的分錄后,還是貸方有余額呢

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齊紅老師 解答 2022-11-17 11:23

?你好; 你自己檢查金額哈 ;? 你之前計提了多少; 你繳納了多少 ; 退了多少;? 是不是你自己多計提了? ?多計提就得還沖一筆的??

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你好; 貸方說明你 計提多了。 你繳納少了。 你去看看你 是不是這樣的??
2022-11-17
這個借方有余額,是多交了企業(yè)所得稅嗎?這個是需要找到原因再調(diào)賬
2020-08-11
計提時: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2020-08-11
您好,借以前年度損益調(diào)整(紅字),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)
2021-01-06
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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