同學(xué),你好 視同銷售收入是稅法上的視同銷售,而非會(huì)計(jì)上的視同銷售,因此不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)
自產(chǎn)產(chǎn)品贈(zèng)送納稅調(diào)整 為什么要加視同銷售收入的同時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)一遍成本, 會(huì)計(jì)上成本結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,再結(jié)轉(zhuǎn)一次不就兩次影響利潤(rùn)了嘛
老師,這道題在算第二年的變動(dòng)成本法營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候,為什么就不用先進(jìn)先出法了,銷售收入=(30000x5-30000x3.88)+(130000x5-130000x3),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=銷售收入-銷售收入x5%-…。圖片里的解答直接用第二年的銷售量來(lái)算。 是不是在變動(dòng)成本發(fā)下,利潤(rùn)不受先進(jìn)先出的影響?
老師,我想問(wèn)下再算本年會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁床话岩曂N售收入100萬(wàn)給算上
老師,第4小問(wèn),計(jì)算捐贈(zèng)收入時(shí)算的會(huì)計(jì)利潤(rùn)95.88為什么沒(méi)有加100萬(wàn)的視同銷售收入?計(jì)算應(yīng)納稅所得額151.14時(shí)為什么加了一個(gè)一百萬(wàn)最后又減去了一百萬(wàn)?
老師在計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候是按營(yíng)業(yè)收入的千分之五計(jì)算,那么這個(gè)營(yíng)業(yè)收入包不包括我們視同銷售的比如說(shuō)自家生產(chǎn)的產(chǎn)品送給員工作為職工福利的費(fèi)用,如果是的話怎么計(jì)算呢?是我們?cè)趨R算清繳的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入還要加上視同銷售的比如說(shuō)職工福利的這個(gè)費(fèi)用再來(lái)×千分之五嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?
老師好,想問(wèn)一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報(bào)表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒(méi)關(guān)第吧
員工勞務(wù)報(bào)酬工資8000元,員工的個(gè)稅是多少,公司可以稅前扣除的勞務(wù)工資是多少?需要計(jì)算列示,懂得老師回答謝謝
日常工作中,會(huì)計(jì)需要保存?zhèn)浞菔裁窗l(fā)票嗎
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)的專票(物流輔助服務(wù)*倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù))——6個(gè)點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請(qǐng)問(wèn)我這張專票屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個(gè)體工商戶可以開(kāi)什么發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,
哦,就是會(huì)計(jì)上沒(méi)有視同銷售這一說(shuō)是吧
是的,同學(xué), 在會(huì)計(jì)上沒(méi)有視同銷售,依照新收入準(zhǔn)則符合收入確認(rèn)條件才要作收入