你好? ?1職工也可以了 2是的 3生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅也要報(bào)的?
咨詢一個(gè)問題,合伙企業(yè)的合伙人,在沒有分紅的情況下,有提成 如何申報(bào)? 現(xiàn)在是合伙人每月也給一定金額的工資,這個(gè)申報(bào)工資薪金嗎? 如果申報(bào)是不是重復(fù)征稅 如果不申報(bào),賬上列支工資,季度調(diào)增繳納經(jīng)營所得就可以了對吧
1.合伙企業(yè)如果發(fā)工資是只能給合伙人發(fā)工資嘛? 2.如果能夠給雇員發(fā)工資是否按照工資薪金所得計(jì)算個(gè)稅呢? 3.合伙企業(yè)本年未產(chǎn)生分紅,個(gè)稅是否需要零申報(bào)?
老師,合伙企業(yè)在給股東當(dāng)月發(fā)工資的時(shí)候,為了避免重復(fù)征稅,不申報(bào)工資個(gè)稅。是否按照經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅?但是如果當(dāng)月是虧損的話,給股東發(fā)的工資怎么操作呢?謝謝
老師,我們是經(jīng)營零食店的,合伙企業(yè),有法人合伙(51%),有自然人合伙(49%),自然人要交個(gè)人所得稅,法人合伙繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,自然人交個(gè)稅是按照每個(gè)月的銷售收入的40%的5%扣除5.5%分紅,算個(gè)稅的時(shí)候,我除了每個(gè)月報(bào)公司的員工的工資薪金所得,我還要報(bào)經(jīng)營所得,這個(gè)經(jīng)營所得我還是按照銷售收入的40%的5%報(bào),是吧,員工的工資薪金所得,我就按正常的報(bào)嘛,是這樣理解么
所在的工廠,a公司,股東是兩個(gè)企業(yè),一個(gè)有限合伙企業(yè),一個(gè)有限公司,現(xiàn)在a公司給股東分紅。按兩個(gè)企業(yè)給a公司的投資比例合伙企業(yè)占30%投資金額300萬,如果分紅金額合計(jì)800萬。給合伙企業(yè)分240萬。是否沒有超投資金額300萬的部門不需要繳稅?超過才需要繳納所得稅!
為什么換臺(tái)電腦報(bào)個(gè)稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個(gè)問題問一下,車子個(gè)人賣給單位,個(gè)人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個(gè)人是開二手發(fā)票給單位,這個(gè)發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價(jià)要低,個(gè)人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫什么
老師,請問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會(huì)越來越難做,因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
老師商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人交的,可以扣除多少個(gè)稅
1.是否可以理解給合伙人發(fā)工資就只能按生產(chǎn)經(jīng)營所得進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)?其他人發(fā)工資都是按工資薪金所得繳納個(gè)稅. 2.合伙企業(yè)在虧損情況下是否也能分紅呢? 3.合伙企業(yè)本年未分紅,合伙企業(yè)也要進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅申報(bào),那持股公司還需要進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)嘛?
1 不是? 工資只能扣 5000 多也不能扣? 2不能 3是的?
1.您說的工資扣5000是不是合伙人的工資額度呢?還是說只要從合伙企業(yè)發(fā)工資都是按生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率繳納個(gè)稅. 2.未分紅情況下,持股公司企業(yè)所得稅是否是零申報(bào)呢?
第一個(gè)是工資。 第二個(gè)是按生產(chǎn)經(jīng)營所得,第二個(gè)是按生產(chǎn)經(jīng)營所得股東各自各占的比例申報(bào)個(gè)人所得稅。
1.您剛回復(fù)的沒理解,可以對應(yīng)回復(fù)嘛? 2.合伙企業(yè)有合伙人發(fā)工資和雇員發(fā)工資分別按什么稅率申報(bào)?
沒理解的,具體追問。 。發(fā)工資都是按工資薪金所得申報(bào)。
1.給雇員發(fā)工資按工資薪金所得申報(bào)(扣除限額每月5000),給合伙人發(fā)工資按生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納個(gè)稅,是嗎? 2.未分紅情況下持股企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)按零吧?
1工資按工資薪金 2按實(shí)際所再的利潤申報(bào),是先分后稅
1、按生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納是適用于分紅的合伙人繳納個(gè)稅? 2、如果合伙人有發(fā)工資和分紅,對于個(gè)稅扣除限額是不是只能享受一個(gè)(每月5000)
1經(jīng)營所得和分紅兩回事,交完經(jīng)營所得再分紅不交稅款了 2分紅沒有扣除,經(jīng)營所得和工資只能扣一個(gè)5000
1、分紅是按照股息紅利所得繳納個(gè)稅嘛? 2、生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅是適用什么情況下需要繳納?
1不交稅款 2有利潤就交
合伙企業(yè)的“經(jīng)營所得”已經(jīng)就是投資者個(gè)人的所得,繳納過個(gè)人所得稅后再分紅,不存在繳納個(gè)人所得稅問題。 參考: 根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于合伙企業(yè)合伙人所得稅問題的通知》(財(cái)稅〔2008〕159號(hào))的規(guī)定,合伙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得采取“先分后稅”的原則,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額,作為投資者個(gè)人的生產(chǎn)經(jīng)營所得,按照經(jīng)營所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得,包括合伙企業(yè)分配給所有合伙人的所得和企業(yè)當(dāng)年留存的所得(利潤)。
歸結(jié)就是如下幾點(diǎn)您看是否正確? 1、正常發(fā)工資(包括給合伙人)都是按照工資薪金所得繳納個(gè)稅, 2、有利潤情況下按生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納個(gè)稅后再進(jìn)行分紅
是的,這樣是正確的