對(duì)的,同學(xué),是這樣的
老師好,請(qǐng)問(wèn)從基本戶(hù)給一般戶(hù)轉(zhuǎn)款,基本戶(hù)和一般戶(hù)的銀行賬都要記,那就要把兩個(gè)銀行的一收一付都打印出來(lái)么?
老師:我們公司開(kāi)了二個(gè)銀行賬戶(hù),基本戶(hù)在山東,一般戶(hù)在北京,如果開(kāi)發(fā)票的話(huà),銀行信息部分是以匯出銀行為準(zhǔn)嗎?就是一般戶(hù)匯出的款項(xiàng)。發(fā)票信息就是一般戶(hù)的,基本戶(hù)匯出的,發(fā)票信息就是基本戶(hù)的。
老師,你好,就是銀行的基本存款賬戶(hù)信息表一定要去銀行打印嗎?
我們有基本戶(hù) 一般戶(hù)、我們給對(duì)方提供的開(kāi)票信息銀行是一般戶(hù),然后每次打款都是一般戶(hù)打款給對(duì)方,而現(xiàn)在我們要用基本戶(hù)給對(duì)方打款,那我的開(kāi)票信息 銀行是要變基本戶(hù)的賬號(hào)嗎
你好老師,假如我方開(kāi)的票,下邊的開(kāi)票信息,銀行寫(xiě)的是基本存款賬戶(hù),對(duì)方把款打到了一般存款賬戶(hù)里邊,是可以的嗎?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開(kāi)清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)轉(zhuǎn)賬,事實(shí)發(fā)生了,這個(gè)要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購(gòu)個(gè)人墊資然后公司打款給個(gè)人是不是會(huì)被查?
請(qǐng)問(wèn)一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫(xiě)的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷(xiāo)售沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開(kāi)始不生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒(méi)有收入,成本只有折舊和攤銷(xiāo),5月暫估了未開(kāi)票收入300萬(wàn),6月會(huì)正常開(kāi)票300萬(wàn),因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬(wàn),為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬(wàn),6月可以不紅沖5月的為開(kāi)票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶(hù),很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶(hù)的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰(shuí)的錢(qián)),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?